之前的可以分类做固定资产,做长摊,做借款,资产和借款需要单独做分录,其他的可以汇总做长摊这些
请问一下,刚进一家建筑公司怎么做账?怎么建账?新公司,老板之前一直都没有招会计,之前就一直都没有做账,现在我进来了,老板刚开始说前面已经完工的两个小项目不用管了,不用做账了……现在又说要补账,我都不知道怎么补做账啊?从哪里下手呢?晕死我了……
老师之前公司是小规模核定征收,银行账户的资金都是转给法人使用没有做账,现在我接收之前的账要怎么处理合适,可以不用管之前的流水我从新建账吗?
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
老师您好,我们有家公司前几年有业务做了账,但是中间这几年没有业务,之前会计也没做账了。现在又有几笔流水,我做账的话银行存款这些数据也对不上了,怎么弄呢?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢