超过300万的,全部按照25%来交,400万乘以25% 第一季度200万,第二个季度350万,第一个季度按照200万乘以5% 第二季度350*25%-200*5%
老师,小微企业享受优惠政策,是不是以1个季度,看是否资产总额超过5000,应纳税所得额超过300万是吗?是1,2,3,月的合计金额是吗?
企业前两个季度符合小型微利条件,第三个季度应纳税所得额累计超300万了,那之前享受的税收优惠是不是全得不过来都按25%缴纳所得税哇
老师请问,我们应纳税所得额前3个季度如果都没有超过300万,后面一个季度超过了,是超过部分不能享受小型微利的优惠政策吗?就是超过300万的部分要全额缴所得税是不是?
小微企业的认定标准当中提到一条是年度应纳税所得额不超过30万但是在小微企业税收优惠政策中,又提到,年度应纳税所得额不超过100万和不超过300万均可以享受不同程度的税收优惠请问这个30万和100万,是否已矛盾?如果应纳税所得额100万,已经不符合小微企业的认定标准了,为什么还可以享受税收优惠呢?谢谢老师
老师好,请问当小微企业一季度第二季度都享受优惠政策,到了第三季度应纳税所得额350万了,没有享受优惠政策,按350×25%×20%=17.5交的税,第四季度又符合小微企业了,请问,第三季度的怎么抵减第四季度的税
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
小微企业的所得税不是20%吗,老师
你好,那25%乘以20%不就是5%吗?
小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2023年第6号) 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号
看了20%,是不是看了一半
我说的是小微企业的税率20%,你上面为啥写的是25%
超过300万,按25%的税率吗?
我给你发了政策,你看一下可以吗?你只看了一半,你不看全啦。
超过300万的,全部安25%缴纳的。
现在所有的所得税政策里面,还没有20%的税率嘞。
老师你给我发的政策,也没有超过300万的,按照25%交啊。上面的政策不是都是说的未超300万部分吗
我明白了,老师,超过300万已经不符合小微企业了
是啊 我给你发的是小型微利企业,那利润300万以上了,就不属于小型微利企业,按照正常的税率,正常的税率不就是25%