同学属于单独的模块,应该核算出入库,涉及到收入成本与财务会计一致
金世纪服装公司财务部人员如下:01财务主管李涛,02会计陈霞(拥有总账系统的所有操作权限),03出纳王玮(拥有出纳的所有操作权限),04操作员刘明(只负责制单),2006年5月31日,会计陈霞在用友财务模块结账后,发现当月0058号记账凭证有误,这是一笔行政管理部门计提折旧的业务,金额本应为1000元,但该张凭证借贷双方的金额都误记为100元,请写出相应的处理步骤并结账。
金世纪服装公司财务部人员如下:01财务主管李涛,02会计陈霞(拥有总账系统的所有操作权限),03出纳王玮(拥有出纳的所有操作权限),04操作员刘明(只负责制单),2006年5月31日,会计陈霞在用友财务模块结账后,发现当月0058号记账凭证有误,这是一笔行政管理部门计提折旧的业务,金额本应为1000元,但该张凭证借贷双方的金额都误记为100元,请写出相应的处理步骤并结账。
金世纪服装公司财务部人员如下:01财务主管李涛,02会计陈霞(拥有总账系统的所有操作权限),03出纳王玮(拥有出纳的所有操作权限),04操作员刘明(只负责制单),2006年5月31日,会计陈霞在用友财务模块结账后,发现当月0058号记账凭证有误,这是一笔行政管理部门计提折旧的业务,金额本应为1000元,但该张凭证借贷双方的金额都误记为100元,请写出相应的处理步骤并结账。
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金世纪服装公司财务部人员如下:01财务主管李涛,02会计陈霞(拥有总账系统的所有操作权限),03出纳王玮(拥有出纳的所有操作权限),04操作员刘明(只负责制单),2006年5月31日,会计陈霞在用友财务模块结账后,发现当月0058号记账凭证有误,这是一笔行政管理部门计提折旧的业务,金额本应为1000元,但该张凭证借贷双方的金额都误记为100元,请写出相应的处理步骤并结账。
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
家具厂制造沙发够买了一些牛皮回来,裁出来的边角料可以卖出去,卖出去得到的钱这部分钱入什么科目
请教一个问题,公司a,股东公司b占51%(已经注销,法人等可以配合),法人c兼股东49%股份。怎么可以b把股份转给c。有遇到这样的情况吗。
因为我现在去的那个公司做内账,他在存货核算那里可以直接生成凭证,然后存货核算那里有期末结账,然后会计总账也有期末结账,不知道是否两个都要操作
都要反结帐回去,重新生成凭证,再结账一遍
意思是,如果期末的话两个模块都要期末结账,如果要修改数据,两个模块都要反结账是吗?
对的同学是这样的