您好,这个的话,意思是差额正好是这样》
老师我的资产负债表期末余额未分配利润金额不等于利润表的净利润+期初未分配利润
老师好,利润表勾稽关系有2种 1是资产负债表 未分配利润 期末—期初 =利润表本年净利润 2 资产负债表 未分配利润期初+利润表本年净利润=资产负债表期末余额
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
资产负债表中的未分配利润期初数:利润表净利润,期末数:净利润➕期初未分配利润是吗?
2023年的资产负债表期末未分配利润+所有者分配利润(累计计提3400万)-2023年期初未分配利润=利润表的净利润。在2024年1月我出了报表2024年资产负债表未分配利润期末-期初=2024年的净利润,这个没有2023年计提的未分配利润3400万对吗
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
嗯,我倒着编,负债+所有者权益能的期末数和利润表能对上,但是我资产表上面的资产不等于负债+所有者权益,为什么呢??
你是不有以前年度损益调整?
未分配利润期末数—期初数=利润表的净利润数,但是我的资产负债表的资产不等于负债+所有者权益,为什么呢,我是哪个科目没有对么???
计提盈余公积这个有吗
没有,我是倒着编的资产负债表,我把成本调了,
成本调整也对不上是吗
按道理,成本我在原来的基础上增加18万,最终也会影响未分配利润,不影响资产负债的其他内容啊
可以截个图发给我看一下
老师,帮我看下呢,我想利润达到800多万,我在我原来表格的利润表上,主营成本增加了18万,然后再我的资产负债表的未分配利润倒推的是10649954,请问,我还要调整资产负债表那个数据,才能资产=负债+所有者权益??
你这个报表,不能带上这个成本的,这个不行
都是按照利润表800多万倒推资产负债表,未分配利润的期末数—期初数=净利润800多万,但是我的资产不等于负债+所有者权益??
那我怎么调我的资产负债表???
那我怎么编资产负债表啊???