对的,是的,9万*80%*40%-7000,按照这个来。

购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证发票备注栏里有这项,我是购买人,我需要代扣代缴销售方的个人所得税吗?
我公司收到税务局一张代开发票:但备注写着购买方应在15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证。是什么意思?谢谢!
发票备注购买方应在次月15日钱前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴,该发票不得作为税前合法有效扣除凭证,这种怎么弄
老师个人去税务自助机代开了发票给我公司,这种发票没有盖章有效吗?还有这种发票备注栏备注了:购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得或稿酬所得,个人所得税预扣预缴未按规定扣缴的,该发票不得作为购买方所得税前合法有效扣除凭证。请问这个购买方要怎么预缴?
请问老师,个人在税务局代开了劳务发票给我们公司,交了增值和及增值税附加税。但劳务发票备注:购买方次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未接规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法扣除凭证。这什么意思?我公司还要为这个人申报个人所得税吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
那不是9万要交2万多税钱啊
对的,是的 汇算清缴的时候合并到综合所得和工资一样算个税。
老师,请问这种呢,是不是我们也需要申报工资交个人所得税?
要的,需要企业代扣代缴。申报的是劳务报酬。
刚才打错了,不是劳务报酬,是租赁所得
老师,请问那个劳务费次月不按劳务费申报,能做成本做票吗?还是说做年汇算清缴时不能税前扣除,增加企业所得税?
请问租凭所得19400的税率怎么计算?
可以做账,但是抵扣不了所得税。19400×80%乘以20%。
但那个发票上不是说只要203.61元吗
他那是交了增值税和附加税。
你可以让他提供完税证明,里面看一下。完税证明里面一定是这个金额。
老师,19400作为购买方是不需要申报租凭所得,是销售方申报租凭所得吧
你好,销售方他申报不了,所以需要购买方来代扣代缴 经营租赁租赁里面。
假如购买方没有申报是不是也不能抵扣所得税?
老师,请问找税务局代开发票,哪些项目名称是需要购买方在另外做申报交税的,比如劳务费,租车
不能 劳务报酬、稿酬、特许权、财产租赁 利息
按道理购买方支付了19400元租车费用发票我们只要做成本其他不用管,怎么还要帮他们申报,那不是我们的租车费用又增加了几千元?
你好,一九年开始了,你们有代扣代缴的义务
假如购买方没有申报有什么影响
不允许税前扣除,很早之前需要购买方补交这个税款。