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老师,我跨年红冲了一张销售发票,23年第4季度得本年累计营业收入是否需要去做更正??

2024-03-20 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 16:41

不需要的哈,直接红冲24年当月的销售收入

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快账用户9352 追问 2024-03-20 16:44

23年的增加了红冲的那笔利润了,钱是没收到,利润增高了,23年的汇算清缴怎么报呢???

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:45

23年按开票的收入做汇算,24年按扣除红冲后的收入汇算

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快账用户9352 追问 2024-03-20 16:47

有没有什么途径,一次性算在23年???

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:51

没法子的,除非你在23年当年就红冲

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快账用户9352 追问 2024-03-20 16:56

去做更正申报也不行???

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:57

当年的发票就是那样开的,怎么更正呢?

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快账用户9352 追问 2024-03-20 16:58

汇算也不可以调整???

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:59

汇算是根据正确报表来做的,你的账没错,怎么调整呢?

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快账用户9352 追问 2024-03-20 17:00

额,营业收入减少吧

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齐红老师 解答 2024-03-20 17:01

没有开负数发票凭啥减少呢?数据会异常的

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不需要的哈,直接红冲24年当月的销售收入
2024-03-20
同学你好 不用呀 能汇算清缴的时候调整
2024-03-15
对的,是的,这个是正确的。
2023-01-12
你好,如果是小企业会计准则,冲当期的销售成本就可以了。不用更正四季度申报表,所得税汇算清缴的时候,纳税调增就可以了。
2025-04-12
同学你好 对的 需要更正申报
2023-06-09
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