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请问去年营业外收入入账计在今年里面了,导致今年做汇算企业所得税成负数了。应该怎么做了?

2024-03-20 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-20 17:43

您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据 ?

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快账用户8939 追问 2024-03-20 17:50

去年有先进制造业增值税加计扣除,因为是一月交12月增值税,就把抵减确认营业外收入180多万,导致做23年汇算清缴的时候所得税为负数,税务退钱不可能了,应该怎么处理了

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齐红老师 解答 2024-03-20 17:53

同学您好,对于先进制造业增值税加计扣除导致的所得税负数情况,若税务退钱不可行,建议将负数金额留待以后年度抵减。同时,确保准确记录相关账务,遵循税法规定,避免税务风险。

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您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据 ?
2024-03-20
你好,没关系,这个你根据发票正常做凭证就行 涉及到损益类的科目计入以前年度损益调整。
2024-04-09
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-26
你好,同学 借主营业务成本 贷应付账款
2024-05-17
你好!如果不用交了(说明多计提了) 需要冲减应交税费…企业所得税,冲减以前年度损益调整(所得税费用)
2022-04-04
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