您好,是的,科目余额表的余额就是负债表编制的基础数据
老师资产负债表年初余额等于科目余额表的期初余额吗❓
老师好!资产负债表的科目等于科目余额的数是吗
老师,科目余额表上的资产合计等于负债加所有者权益的合计吗?
科目余额表的余额减去累计折旧,才等于资产负债表的余额,这样做资产负债表是对的吗?
资产负债表的负债合计,从科目余额表怎么看呢。,期末余额合计吗
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
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您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
如果科目余额表里面有余额,资产负债表是平的,是不是就有一个错了
您好,如果科目余额表里面有余额,而资产负债表没有金额,往来科目要看是不是重分类了,不能简单判断是错了
重分类要怎么找,其他应收款科目余额表里有余额,资产负债表里没有余额
应收账款的资产负债表余额和总账余额不对
您好,这就是重分类了呀 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
老师,这个需要怎么调整
有什么解决办法
您好,不用呀,人家报表是专业的,重分类过的
比如,按照科目余额表另起一套账,会不会跟资产负债表对不起
您好,对得起来的,人家负债表又没有做错,只是重分类过了
这个不太理解,比如2月底的报表,和2月底的科目余额表生成的报表,最后的数据是一样的吗
您好,是的,当然一样,报表都是根据科目余额表做的
我现在按照科目余额表做出来的报表,跟原报表,不一样,就是重分类的这几个不一样,接下来我要怎么做到跟原报表一样
您好,那是我们做的报表不专业,我们没有重分类,不是人家错了 我们重分类就跟人家报表一样了
是不是按照科目余额表录余额,到时候有不对的,再调整
老师,如果不调整,后果是什么
您好,按科目余额表录余额就是期初,这个期初不要调整,以后有分录来调整
我刚刚看了一下,其他应收款的数据放到其他应付款,这个数据就平了,能不能现在调整
您好,还是建议不要调,我们是建期初,要跟原来的一样,要调我们通过分录来调,就是我们离开这个公司了,后来的财务也看得懂,这是咋回事
谢谢老师,我现在懂了,不一样的这个情况是重分类还是不重分类
您好,负债表的列示是要重分类的