没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
老师,我们是小规模餐饮公司,买到食材或者餐具只有收据,小金额不超过500元的收据是可以入账的吗?可以在税前扣除吗?
你好,我们公司这个月开始提供员工中餐晚餐,餐费从工资扣除的,这个直接职工工资扣除吗,第二个问题是去菜市场买菜回来做饭的,菜市场没有收据没有发票提供,只有个付款截图,请问这个怎么入帐好,能税前扣除吗
老师你好,我们公司搞餐饮培训,平时买菜那些都没有发票,可以用收据入账然后在汇缴时候调增吗
老师你好,我们是做餐饮的,平时买菜支出没有取得合法票据,只有收据,这些可以税前扣除吗
你好!老师,我们是小规模纳税人,经营民宿有餐饮和住宿。 1、餐饮收入一个季度6万元这样,采购的菜、肉没有发票,可以收据入账,汇算清缴时在把这些没有发票的费用在前税扣出来啵?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这样的话平时季度所得税不交,汇缴调增比较多交的税多了,税收负担不稳定有风险吗
企业所得税是按年度来的