同学你好 借:预付账款3 贷:银行存款3

您好,我司9月签订固定资产购买合同,价税合计100万,9月预付32万元,该固定资产的所有权尚未移交到我司。三个月后我司需要支付50万元给对方,剩余款项在收到该固定资产后10天内支付完毕,我司如何做账(如何记录我司尚未支付的余额)。
1.收到张三投入的资本金10万元 2.购买材料38万,税率13%,运费1000,装卸费500元,货款已付,物流费未付,已入库 3.购买固定资产60000元,税率13%,安装费1800,保险2000元,银行付款40000元 ,已交付使用
(1)7日不需安装的固定资产价格为30万元,增值税专用发票上显示增值税为3.9万元发生运杂费为0.1万元,资产已经到企业,款项尚未支付。(2)13日用现金支付违约罚款1万元,同时支付7日未付固定资产的款项。(3)19日购入需安装的固定资产价格为10万元,增值税专用发票上显示增值税为1.3万元,发生装卸费为0.4万元,资产已经到企业,款项已经支付。(4)20日在安装固定资产过程中发生安装费如下:领用工程物资安装价值1万,支付企业安装工人工资0.6万。(5)22日上述设备安装成功,达到可使用状态。(6)30日计提本月借款利息0.7万元。(7)31日计提固定资产折旧:企业管理部门用汽车折旧耗用0.2万元,销售部门用汽车折旧耗用1万元,车间生产商品时设备折旧耗用4万元。
(1)7日不需安装的固定资产价格为30万元,增值税专用发票上显示增值税为3.9万元发生运杂费为0.1万元,资产已经到企业,款项尚未支付。(2)13日用现金支付违约罚款1万元,同时支付7日未付固定资产的款项。(3)19日购入需安装的固定资产价格为10万元,增值税专用发票上显示增值税为1.3万元,发生装卸费为0.4万元,资产已经到企业,款项已经支付。(4)20日在安装固定资产过程中发生安装费如下:领用工程物资安装价值1万,支付企业安装工人工资0.6万。(5)22日上述设备安装成功,达到可使用状态。(6)30日计提本月借款利息0.7万元。(7)31日计提固定资产折旧:企业管理部门用汽车折旧耗用0.2万元,销售部门用汽车折旧耗用1万元,车间生产商品时设备折旧耗用4万元。会计分录,想对一下我自己写的会计分录,第二小题不是很明白
购买不需要安装的固定资产5万元,预付3万元并收到3万元的发票,固定资产尚未交货,这个怎么做账?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
挂预付账款,感觉没法体现收到了发票,那3万发票一起附上?还是发票留到最后入固定资产再附?
同学,你好 留到之后,固定资产交货,再一起入