同学你好 借:预付账款3 贷:银行存款3
您好,我司9月签订固定资产购买合同,价税合计100万,9月预付32万元,该固定资产的所有权尚未移交到我司。三个月后我司需要支付50万元给对方,剩余款项在收到该固定资产后10天内支付完毕,我司如何做账(如何记录我司尚未支付的余额)。
1.收到张三投入的资本金10万元 2.购买材料38万,税率13%,运费1000,装卸费500元,货款已付,物流费未付,已入库 3.购买固定资产60000元,税率13%,安装费1800,保险2000元,银行付款40000元 ,已交付使用
(1)7日不需安装的固定资产价格为30万元,增值税专用发票上显示增值税为3.9万元发生运杂费为0.1万元,资产已经到企业,款项尚未支付。(2)13日用现金支付违约罚款1万元,同时支付7日未付固定资产的款项。(3)19日购入需安装的固定资产价格为10万元,增值税专用发票上显示增值税为1.3万元,发生装卸费为0.4万元,资产已经到企业,款项已经支付。(4)20日在安装固定资产过程中发生安装费如下:领用工程物资安装价值1万,支付企业安装工人工资0.6万。(5)22日上述设备安装成功,达到可使用状态。(6)30日计提本月借款利息0.7万元。(7)31日计提固定资产折旧:企业管理部门用汽车折旧耗用0.2万元,销售部门用汽车折旧耗用1万元,车间生产商品时设备折旧耗用4万元。
(1)7日不需安装的固定资产价格为30万元,增值税专用发票上显示增值税为3.9万元发生运杂费为0.1万元,资产已经到企业,款项尚未支付。(2)13日用现金支付违约罚款1万元,同时支付7日未付固定资产的款项。(3)19日购入需安装的固定资产价格为10万元,增值税专用发票上显示增值税为1.3万元,发生装卸费为0.4万元,资产已经到企业,款项已经支付。(4)20日在安装固定资产过程中发生安装费如下:领用工程物资安装价值1万,支付企业安装工人工资0.6万。(5)22日上述设备安装成功,达到可使用状态。(6)30日计提本月借款利息0.7万元。(7)31日计提固定资产折旧:企业管理部门用汽车折旧耗用0.2万元,销售部门用汽车折旧耗用1万元,车间生产商品时设备折旧耗用4万元。会计分录,想对一下我自己写的会计分录,第二小题不是很明白
购买不需要安装的固定资产5万元,预付3万元并收到3万元的发票,固定资产尚未交货,这个怎么做账?
老师好,公司购入的二手车,几千块钱,还需要入固定资产并进行折旧吗?
老师,无票收入申报占比去年同期少50%,会有风险预警么
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊
老师,问一下我们公司要新成立一个药房连锁性质的,药房总部是总公司,之后会有几家分公司,我们是选择独立核算好还是非独立核算好
老师,我三季度申报增值税,开的有专票,有普票没有超30万,专票需要交600多,我直接按确认式申报了,直接交费了,行吗,税款是对的,就是没有填表
今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票(已在24年汇算清缴做了营收调增),请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗?
各行业税负在多少?税负怎么计算的?
利润表中期间费用列式,是借贷的余额吗?
老师,企业所得税中的计提的成本费用职工工薪酬和实际发放的职工薪酬我举个例子,一员工工资4000单位承担社保医疗1000个人承担社保医疗450,个税收入按4000报的。实际到手减出个人承担部分付3550,那这个计提的成本费用和实际发放的怎么填填多少
挂预付账款,感觉没法体现收到了发票,那3万发票一起附上?还是发票留到最后入固定资产再附?
同学,你好 留到之后,固定资产交货,再一起入