同学,你好 是的,你按照实际的来就行
小微企业享受所bai得税优惠如下:du 1、应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至5%。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至10% 2、对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 老师,请问这两种说法哪种是正确的?
小微企业20百分税率,应纳税所得额不超过100万,减按25百分记入应纳税所得额!这个政策是有时间的到2021年对吗
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个能给我一个实例的算法吗?有点看不懂
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
你好,年应纳税所得额不超过100万的,减按25%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万,不超过300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税;这个实际税率分别是多少呢
老师好,请教一个问题,出纳就是老板刚把24年的银行回单拿给我,让我把24年的银行回单做到24年的账里,其他的科目都没有变,请问可以这样做吗?然后24年财务报表,年报和汇算清缴按新的货币资金余额提交可以吗?
老师,报销单只写大类,比方说:办公用品,业务招待费等,不写具体用途,这样可以不?
公司餐补一般放在哪个费用?做成福利费还是直接报销费
公司购买了叉车,应该按最少几年去算累计折旧?
子公司给全资控股公司分红,子公司和控股公司都需要交什么税?
年度所得税汇算清缴报告和审计报告一样吗
个税,扣除项目在税务局或者个税有表格下载吗?
老师你好,请问国内业务的运费,不同客户,不同日子发到同一个地方的运费,物流可以合并开票吗?
老师退租违约金开什么名称的发票
老师好,企业所得税年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息G113010) 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票,但是会计上不确认收入,做的是母子公司往来核算,这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入,开具了增值税发票,会计上确认了收入,这部分需要填报吗, 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上,会有什么问题产生吗? 以上问题麻烦老师帮忙解答一下,谢谢