你好,是每个月不能超过500元才可以的

老师好,企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右,这里的500元指每月一次,一年6000元是吗?如果在一年内的一个月单次超过500元,年累计未超6000元,这种情况可以按收据税前扣除吗?
老师好!问下单笔金额500元以下的多笔零星支出,从个人处取得的收款收据,可以企业所得税前扣除,这个每个月有次数限制吗?
小额零星支出不超过每次500,可以以收据入账,税前扣除,上面说还要带申报个税?这一步咋弄,按次帮这个些个人申报吗?那个劳务限额800,又咋理解,是每次不超过800.不交个税?还是月不到800 ?我找的干活的,全是个人,按天结账,每次不超过500和800, 但是 要是一个月肯定超过了,代报个税 这个具体咋操作?
请问老师,500元一下零星支出,从小摊小贩那里取得收据,注明个人信息,身份证号,收费项目,金额,可以入账,抵扣企业所得税是吗?那这个500元是一个月的限额?还是每次只要不超过500元就可以?
老师好,科目余额表主营业务成本本年累计数和明细账老师早上好,零星支出单次少于500的可以所得税前扣除,那一天同一个人发生好几笔,每次也是低于500,可以凭收据入账么
法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
老师下午好,请问下,我们全年出口收入占总收入的8.3%,全年都没有退税过,只产生免抵税额,这个有没有什么问题,税务这边有没有什么疑点啥的
老师,小规模进项税额不能抵扣 假如季度销售额超过30万,那增值锐就是销售额*税点1%了?
老师您好,老板有个公司购买的房产出租了,也没有其他收入根本没有经营,房产卖也卖不出去,收的租金每个月三千块钱,属于主营业务还是其他业务收入。经营信息里写的技术服务,开发咨询,企业管理物业管理等,没看到
老师,我们出租的设备今年票没开完,但是增值税本期申报了未开票收入,那么印花税要怎么算?
请教,2026年增值税税法,计生用品还是够免税税率吗?还是13%?
老师,我上月收到一张发票。计入借:主营业务成本5000 贷:贷:应付账款5000 本月对方部分红冲,我司收到负数发票1500。请问本月记账是不是,借:主营业务成本-1500 贷:应付账款1500对不?
老师,年底了老板要全年的利润明细及资产情况,怎样制作?
企业实名认证收到的0.21元计入什么会计科目
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗 需要详细解答
按月啊,不是按每笔500之内啊
不是一个月之内不超过500才可以
就是每个月总共无票支出不超过五百的就可以税前扣除呗。对吧
对,没错,而且前提这个是个人才可以