你好,同学 可以的,在汇算清缴的附表105050里面纳税调整

请问我没有票,但是入了费用 年底票还没来,汇算清缴就调减费用,调增利润,调表不调账 那调表不调账之后呢?账做的一直是管理费用,不调账不改账,那管理费用一直在上面,那不就等于这个错误一直在上面,账一直没改?
我可以你咨询一下吗?就是我想问汇算清缴时纳税调整增加额部分怎么进行账务处理?如果账上不用调整的话那账上的利润跟申报表上的数据不一致怎么办呢
所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
这个500元以下的零星支出,一个会计年度里可以有多张这样的收据吗?到时所得税汇算清缴是不是需要调增? 收据没有身份证号也没盖章,那是不是要不就不入账了?
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
这样处理:原来利润不用冲减,只不过调增纳税
是的,你说的很对的,同学
如果是暂估材料致汇算清缴也没有发票回来,那么也是调增纳税,调表不调账,原来利润也不去冲减吗?谢谢!
是的,你说的很对,就是汇算清缴附表纳税调整
暂估入账材料分录怎么做:借:原材料 贷:应付账款或现金,如果没有发票回来,这条分录不用处理吗?
不用处理,因为业务是真实的