对,只填写查账期的数据就可以的

个体户个人经营所得汇算清缴 前两个季度是查账征收 后两个季度定期定额 做汇算时是按全年的填还是前两个季度的
老师,您好!我们今年一季度是核定征收的,二季度开始是查账征收,我现在报个人经营所得税,那个预缴申报是1—6月的,但是一季度是核定已经报了税,那我现在只填4—6月的数据可以吗
我是个体工商户,一季度被认定查账征收,4月交一季度税就是按照查账征收做的。现在4月变更查账为核定征收并且税务审核通过了,那我想问一下,第二年汇算清缴时候怎么做,我岂不是23年既有查账征收又有核定征收,汇算清缴数据怎么填写?
老师我们有个个体户2023年第一季度是查账征收的,其余季度是核定征收,现在要做个税汇算清缴,数据是只填查账征收期间的数据吗?
请问我个体户之前是查账征收,1-3月份突然变成核定征收,现在又变成查账征收,因为1-3月份变成核定征收所以第一季度没有做账,4-6月份第二季度如何做账呢?期初余额如何填?
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
老师可以填0吗?查账期间未开具发票
如果没有收入什么的话就可以填写零
好的谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢