您好,预收 贷方50000,发出后 应收 借方 80000,2个科目综合考虑是借方余额 300000

某企业“应收账款”账户月末借方余额为40000元,其中,“应收甲公司账款”明细账户借方余额为60000元,“应收乙公司账款”明细账户贷方余额为20000元;“预收账款”账户月末贷方余额为15000元,其中,“预收账款”明细账户贷方余额为25000元,“预收B厂账款”明细账户借方余额为100000元。该企业月末资产负债表中应收账款”项目的金额为()元。
某企业“预收账款”账户期末贷方余额为50000元,本期贷方发生额为3000元,借方发生额为4000元,则该账户的期初余额为()A.借方40000元B.贷方60000元c借方60000元D.贷方40000元
4.根据以下资料确定资产负债表项目数据。 某公司2019年6月30日有关账户余额如下: (1)应收账款明细账:借方余额合计41000元;贷方余额合计16800元。 (2)应付账款明细账:借方余额合计32000元;贷方余额合计27000元。(3)预付账款明细账:借方余额合计61000元;贷方余额合计83000元。(4)预收账款明细账:借方余额合计20000元;贷方余额合计12300元。 (5)在途物资总账:借方余额合计24000元。 (6)生产成本总账:借方余额合计27000元。 要求计算以下资产负债表项目的本月期末数:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、存货
某公司某年12月31日,相关账户的余额如下: “生产成本”账户借方余额45 000元;“库存商品”账户借方余额36 700元;“原材料”账户借方余额78 000元 ;“在途物资”账户借方余额为6 000元;“应收账款”总账余额为98 700元,其中“应收账款――红星公司”借方余额100 700元,“应收账款――华美集团”贷方余额2 000元;“应付账款”总账余额为65 400元,其中“应付账款――友联公司”贷方余额85 000元,“应付账款――南方制药”借方余额为19 600元;“预收账款”总账余额为56 000元,其中“预收账款――A公司”贷方余额76 000元,“预收账款――B公司”借方余额为20 000元;“长期借款”总账余额为120 000,其中有45 000元将于第二年4月偿还。要求根据上述资料计算填列资产负债表中的相关项目: 存货= (1) 元; 应收账款= (2) 元; 预收账款= (3) 元; 应付账款= (4) 元; 预付账款= (5) 元;
2019年12月31日,甲企业“应收账款”明细科目余额如下:“应收账款——乙企业”科目借方余额为25万元,“应收账款——丙企业”科目贷方余额为10万元。“预收账款”明细科目余额如下:“预收账款——A公司”科目借方余额12万元,“预收账款——B公司”科目贷方余额15万元,甲企业对应收账款未计提减值准备,甲企业年末资产负债表中“应收账款”项目的期末余额为()万元。A.38B.40C37D25
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
老师好,请问第四季度暂估了成本,五月前去的不了发票了,该怎么处理?
老师进销存系统的存货档案是什么
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
老师,我们公司是一般纳税人,之前买的厂房,重新装修,装修方开发票给我,是按几个点开,怎么做账?
老师,你好!请问给公司业务买手机,开了专票,怎么入账,进项可以抵扣吗?需不需要做进项转出
老师,逾期两三年的账没收完,只收到部分,没收到的部分做了管理费用坏账损失,这部分可以税前扣除吗
老师员工拿了一张维修费发票来报销,这样行吗?维修费是某公司 的开的,然后付款是付到他的卡里,我看了看,这样不对啊
幼儿园没有营业执照,有教育局批文成立的,甲公司是国企,目前幼儿园支出全部是甲公司付款的,那么幼儿园不需要单独建U8账套吗?还是在甲公司账里主营业务收入/幼儿园收入,主营业务业务成本/食堂支出,教师工资支出/?