出差的借销售费用差旅费 应交税费应交增值税进项 贷银行 可以抵扣

老师您好,我公司为一般纳税人请问收到高速通行费普票可以抵扣吗?如果可以抵扣是按票面税额吗,需要在勾选平台认证吗?
老师,请问一般纳税人收到一张专票,是用于集体福利的,那在进行认证抵扣的时候,是否需要进行勾选认证呢,如果不进行勾选认证,那在报税的时候应该进行怎么处理呢
老师,我们一般纳税人,通行费增值税电子普通发票,近两年的发票我都没有认证勾选,都计入费用中了,怎么处理呢?
老师,我公司是建筑企业一般纳税人简易征收,收到了高速路通行费电子普通发票,因为平时开票都是开3%的,这通行费发票需要勾选认证吗?还是等开9%的发票再勾选认证?需不需要做发票入账标识?
老师您好,对于餐费发票无法抵扣进账。课程是说在平台进行不抵扣勾选。而又说建议先认证后做进项转出。我理解是既然一上来就是进行不抵扣勾选了,怎么还需要先认证后再进项转出呢?进账发票的认证是不是就是勾选提交抵扣的意思?
专项审计报告,是什么?一般用于哪方面?
老师,请问下酒吧的财务怎么做
请问老师,我们给客户销售了一台设备,现在要对设备性能进行维护,但对方必须要维修费才能报销发票,这种情况下维修费我能按6%的税率开票吗?开现代服务*维修服务费,还是说只要维修的都得是按13%开
老师,我公司想买一家注册资本4000万,实缴10万,未分配利润有96万。以150万的价格购买过来,公司的债权债务不变,未非配要求留存账上。这么操作可以吗?购买过来这家公司的账务怎么处理?我们自己公司的账务怎么处理呢?
老师,我们公司收到一张承兑汇票60万,其中50万付给材料供应商,剩下10万,贴给1家没有业务的公司可以吗
公司没有专门的食堂,外公司人员来公司出差,公司接待了外公司人员去外面餐饮,并使用公司车辆接送。外公司人员给公司交了餐费和交通费,直接打款到了公司账户里。这种收入是计入其他业务收入还是营业外收入?是否需要开票和交税?若需要交税,按几个点?
老师,当月收到的发票当月红冲要入账吗?
老师你好!个税和年终奖的应纳税额超过3000元的话,是不是要缴纳10%的个人所得税?
老师,我公司想买一家注册资本4000万,实缴10万,未分配利润有96万。以150万的价格购买过来,公司的债权债务不变,未非配要求留存账上。这么操作可以吗?购买过来这家公司的账务怎么处理?我们自己公司的账务怎么处理呢?
文化传媒公司可以开,现代服务*礼品卡吗
这个是公司的车,过高速开进来的发票,申报的时候,也是要正常勾选认证对吧 就安找发票上票面金额,税金 入账对吧
你好对的 是这么做的
这个高速费入账 只能写差旅费吗?可以通行费不?
你好看具体的业务就可以,这个不一定非得做差旅费
嗯嗯,好明白了,谢谢老师
不用客气,周末愉快