这个一般不行,税务局会让你按内销处理,你也可以和你税务局确认一下再申报。
老师好!我司是生产铁罐的一般纳税人,现委托阿里巴巴出口一批货物,阿里巴巴要求我们提供免税申报材料。请问这些材料的用途是什么?我司没有出口退税的意向,还要提供这些材料吗?还有他们要求我们用五联的发票开票给客户,但我们的发票都是三联的啊?
老师好,想请教一些问题,我们公司是生产型企业今年5月份通过在阿里巴巴平台上一达通报关出口了一批货物,现在准备申请退税,需要开具这笔货款的发票,请问这个购买方是开一达通还是境外客户?开专票还是开普票呢?税率是怎么计算的呢?发票的开具跟平常开给客户的发票有区别吗?
请教一个问题就是我们在阿里巴巴国际上跟客户交易的,然后阿里巴巴结汇后再以人民币的方式打到我们账户上,然后报关单上的境内发货人是显示的不是我们公司的名称,请问这种代理出口的需要怎么操作呀
请教一个问题就是我们在阿里巴巴国际上跟客户交易的,然后阿里巴巴结汇后再以人民币的方式打到我们账户上,然后报关单上的境内发货人是显示的不是我们公司的名称,请问这种代理出口的需要怎么操作呀
老师请问一下报关单上境内发货人是阿里巴巴,生产销售单位是我们公司,我们是委托她出口,然后通过阿里巴巴收款的,像这种收入我们能够直接开出口发票给国外,申报免税收入吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?