同学您好,根据您提供的信息,购买电脑3万作为固定资产,原本需要按月折旧。但根据税务局的规定,若该电脑在27年前购进且价值不超过500万元,可以选择将其作为费用一次性摊销。因此,在符合条件的前提下,您可以在汇缴时选择将电脑费用一次性扣除,而非继续按月折旧。
请问老师,2018年1月1日至2020年12月31日购入的不超过500万元的固定资产可以一次性扣除,是不是汇算清缴纳的时候申报填写,账务处理上还是每月计提折旧?
老师好,固定资产除房屋建筑物外的固定资产价值500万以下可以一次性税前扣除 如果是2018年购进的,当时没入账,也没折旧,这个还能一次性扣除吗? 如果按购买日期入了账,也进行了计提折旧,那么一次性税前扣除的时候是按当时购买的原值,还是说用原值减除折旧后的金额来扣除? 如果一次性税前扣除,那么账务处理上还用继续进行折旧吗?
新政策500万元以下固定资产可以一次性税前扣除,那司买的电脑9000元可以作费用一次扣除不计提折旧吗?
老师,公司购入电脑一台,未超过500万允许一次性抵扣,那是不是直接按发票金额可以直接借:固定资产 贷:库存现金 然后借:管理费用 贷:固定资产?还是说要分期折旧?
请教老师,公司购买办公电脑,必须要入固定资产按照至少3年计提折旧对吗?税法规定购买500万以内的固定资产可以在当年一次性在所得税前扣除,说的是报税的时候可以一次性扣除,但会计处理上还是要正常入固定资产按规定年限提折旧对吧?
老师,小规模可以收13%的发票吗?
请问企业是小规模纳税人,经营范围行业是内陆养殖,销售卖出鱼虾产品未开具发票收入申报增值税和企业所得税是在那一栏填写,适应什么税率。
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老师你好,麻烦你和我讲一下做研发的分录,就是成功和不成功
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师好,请问下载企业所得税汇算清缴表,从哪里下?
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老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
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那我入账咋入账呀,老师
会计上做固定资产是可以按月折旧的