您好!这个借银行存款 贷其他业务收入,应交税费,应交增值税。
个税手续费申请已退回,怎么做账务处理?
老师个税退手续费到银行账上面怎么做账务处理
请问个税退付手续费账务处理怎么做
老师,个税手续费退回,应该怎么做账务处理吗
老师好!退付的个税手续费,应该怎么做账务处理?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
借:银行存款,贷:营业外收入,不行吗?金额比较少
你好,老师只能告诉你规范的做法,而规范的做法确实只有一种。 你自己想这样做也可以,金额不大,一般关系也不大。
好的,谢谢
你好!不用客气的了