你好,当前月份。这里都是当前年份,当前月份。

老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率两张外销发票,无内销,12月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,怎么认证出口发票,增值税怎么填报!?非常感谢老师!
外贸企业申请退税,2023年3月份出口的。申请退税时配单有个所属期,这个所属期是填出口月份?还是申报当月?
外贸企业,退税联申报日期为11月28日,出口日期是12月份,请问销售发票在12月开要按哪个月的汇率开?
外贸企业,12月份开销售发票,出口日期是2024年1月,请问如何申报增值税?与海关数据要一致。
请问做出口退税申报是12月份出口的货物1月份报关单才出来,2月份申报时,所属期选择2月份被提示该报关单不是本年份的,而所属期改23年12月份又被提示该所属期已申报,那怎么办呢?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
啥意思,不懂
你这个月申报的话是2024年四月份
就是这个申报月份,我看到之前的财务老师2月和3月申报的时候,都是申报去年12月份。因为都是去年的报关单
商贸的这个按照所属期这个月就行。
商贸的这个按照所属期这个月就行。 意思就是4月份吗。为啥呢,这个从哪里可以学
是的,对的。我们系统自动出来的就是这个,然后问了税务局。
然后我想请问一下,还有去年12月份的报关单,最好到什么时候要申报完,过了时间就不能申请去年的单子了
是的,对的。我们系统自动出来的就是这个,然后问了税务局。 答:我系统跳出来的还是12月份的
这个没有时间限制的,但是尽快
太晚了会有什么影响
要求严格的税务局就直接跟你说,别退税了,免税。
哦哦,免税,那开的专项发票还能抵扣不
那就不能抵扣增值税了,也不能给你退税。你选择不抵扣,勾选或者是直接认证了,再进项转出。
哦哦,那确实有点严格了。
那我这次还是申报23年12月份的。也可行吗
可以的,没有问题的。
但是我有2票要申请退税的。有一票又是今年的出口日期。那还是申报4月份更稳妥是不
是的对的,是这么做的
老师,你看我这里都新增不了,不能保存。那不就是还得申报去年12月份吗
是的对的,那你按照这个默认的就行。