同学你好。需要交税的,红冲的发票会递减当月的税额

老师,我上个月开具7万的发票这个月冲红了,然后又重新开具了7万的发票,那我这个7万下月报税还需要交税么
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
本月开红字发票红冲上月收入,上月做的 借:转出未交增值税 贷: 未交增值税 这一笔分录也需要负数冲回吗
4月红冲了发票未及时开具正数发票,导致期末未交税款为负数。本月开具了蓝字发票,对应税款还需缴纳吗?
上月开的票,现在还没有报税,开具红字发票后,上月的这个税还用交吗?
租赁发票费用10000元,进项税额1000元,按照国内外销售分摊,300元用于国外销售,需转出,这个会计分录怎么做?
老师,请问一下,只有两张银行回单,回单摘要分别写了债券买入和债券卖出,这两笔业务是同一天同一时间进行的。要不要补其他原始凭证?如果只用这两个银行回单做账,合规吗?
公司买了一台净水机7000,不入固定资产,做费用可以吧
老师小规模填报无票收入 在那个增值税报表那个栏次填写?
我们是建安企业一般纳税人,那我们开分公司的话,这个分公司是按小规模纳税人还是按一般纳税人?
老师公司买了国债,这应该入什么科目?
请教老师,企业所得税季度申报表中的职工薪酬取数应该看财务软件系统里哪里的数据?是按时间段范围去取数吗?我之前百度查看了一下,说已计入成本费用的职工薪酬是看“应付职工薪酬”一级科目下的贷方发生额。而实际支付给职工的应付职工薪酬,是看应付职工薪酬的二级科目“职工薪酬”借方发生额的数据,请问老师这样理解对吗?
公司亏损状态下,股东股权转让需要走哪些流程啊
你好老师老板想用费用抵销售额我现在做了强制收款,这个账该怎么平?用的进销存软件
个税申报里面有个免税事项,这个内容具体是什么?
那缴纳的部分可以做退税吗?
不用啊,他会冲减你本月的税额。比如你3月份开票交税1000元,4月份冲红税额300元。4月份开具正数发票税额900元,那4月份实际缴纳600税额。就是他会冲减你红冲的正数发票税额