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对方公司之前预付了一笔款,在我司采购。我们给开了 13000 的专票,扣了咱们 3000 的费用给我们开的办公用品发票。怎么做账?再确认下

2024-04-04 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 09:22

借应收账款13000贷主营业务收入应交税费应交增值税, 借银行存款1万,管理费用3000, 贷应收账款13000。

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借应收账款13000贷主营业务收入应交税费应交增值税, 借银行存款1万,管理费用3000, 贷应收账款13000。
2024-04-04
借:营业外支出 贷:预付账款 凭查询对方的注销记录就可以税前扣除
2024-05-22
同学,你好 让对方提供记账联的复印件,你们可以入账
2025-01-16
您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
你好,把这笔款算总分司代付,你们在还给他。 借:成本费用 贷:其他应付款
2020-12-10
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