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前期出口退税的普通发票开错了,能不能当月重开,当月申报

2024-04-04 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 11:01

你好,这个跨月了吗?如果是的话,你这个月红冲重新开下一个月才能按照正确的来申报。

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快账用户4069 追问 2024-04-04 11:04

这个是2023年出口的了,只能截止到4月申报期

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:04

你好,现在没有时间限制的。

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老师问下第一次出口退税当月必须开了出口发票下月才能退税对吗开电子普通发票可以?票面备注什么 出口草坪及配件 答:电子普通这发票可以的。备注栏根据出口情况填写。 出口退税需有对应的进项发票,申报完税款后,下月可以申请出口退税
2023-01-28
0退税产品必须在出口当月开具出口发票(转内销):这项规定意味着,如果您的企业有0退税产品出口,那么在产品出口的当月,必须开具出口发票,并且要将这部分产品在国内市场上进行销售(转内销)。不能延迟到下个月或者更晚的时间开具发票。 0退税申报必须在当月申报销售收入:这意味着,您需要在每个月的申报期内,将上一个月的销售收入进行申报。电子税务局已经升级了预警系统,如果逾期申报或者漏报,可能会触发预警系统,导致罚款或其他法律后果。 0退税产品视同内销,需要确保有充足的进项抵扣:即使您的产品是出口的,但是如果该产品属于0退税产品,那么在税收上,它将被视为在内地进行销售。因此,您需要确保在出口的当月或之前,有足够的进项抵扣,否则可能需要缴纳税款。如果没有足够的进项抵扣,可能需要按相应的税率进行纳税。
2023-11-09
你好,没错的,就是这个步骤的
2023-12-03
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局
2022-01-07
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