你好同学,前者是因合并报表而调增对方的专利权的公允价值,所以要跟着补提。 后者是因为内部购销未实现内部销售利润对应的部分需要费用冲抵。

计提固定资产折旧 借 累计折旧 贷固定资产 然后借 管理费用 贷累计折旧? 还有一种是不提折旧直接进入费用 借 管理费用 贷 固定资产 这样作对?
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
甲公司与丁公司的调整抵消分录中为什么要借,管理费用,贷,无形资产累计摊销,这里不是要借。无形资产累计摊销贷管理费用吗?
你好老师,这题怎么理解?这题借方为什么是制造费用和管理费用,贷方是累计折旧,为什么不是借方是累计折旧,贷方是制造费用和管理费用题目是:计提固定资产折旧8,000元,其中生产用固定资产折旧6,000元,厂部管理用固定资产折旧2,000元
为什么是,借管理费用,贷无形资产呢?
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢
老师一般纳税人收到专票计入了应交税费代抵扣进项税,交增值税怎么记,怎么把代抵扣的转出来,
老师。建筑单位3个点劳务票分录,金额1067.96、税额32.04分录怎么做
电子税务局上报了经营所得A表,发现报错了,怎么都找不到表格更正
老师,请问申报经营所得税提示这样,需要如何备注昵
营业外收入是增值税报表里的哪个数
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
你是说固定资产是内部交易,要做反方向分录冲销。无形资产是评估增值要补摊销吗
是的同学。摊销是跟着动,多摊抵,少算补