您好,没有发票不行,自已承担的,把贷方收入做小一点平账
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,采购了汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,顾客按揭贷款买车,金融公司有收我们的贴息,然后之前一直没有开发票,这笔被扣走的钱也是从我们预付给厂家的预付款中扣走的,现在收到了一张累计扣贴息款的普票,那我现在怎么入账?是直接借财务费用—利息费用贷预付账款—厂家这样吗?
老师好!我们汽车销售公司,卖车有厂家贴息,我们自己承担一部分贴息,那自己承担的这个贴息只能做费用,那这个费用直接做借销售费用—经销商贴息,贷方收入,那我做费用没有票能不能行?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
但是卖车开具的发票金额就是这么多,但是里面包含厂家和经销商贴息,这个贴息就是顾客贷款才会出现经销商贴息,但是后期金融公司会给我们开具服务费发票,这个发票能不能冲之前挂账的经销商贴息?
那老师意思是这个经销商贴息部分不要开在顾客买车的票里面?
金融公司开的服务费发票就是我们办的贷款给的返利
您好,1.还是不要冲,收到 服务费发票就做费用 2.收到贴息我们做收入 3.经销商贴息部分不要开在顾客买车的票里面,这个能行就好办,也不用多交增值税, 4.经销商贴息我们收钱记其他业务收入,我们自已的贴息在账里不体现了
经销商贴息我们不收钱,钱直接给金融公司了!那是不是我们得问他们要票?
您好,那金融公司给的发票是我们的,钱不是我们出的么
我们没有出钱,而是少收钱了!
那我们给顾客开了发票,发票中包含了这个经销商贴息,那借方能不能做借银行存款 销售费用—经销商贴息 贷主营业务收入 销项税 这样做分录?
哦哦,少收钱跟出了钱一样的,本来我们收了再付的, 还是要确认收入的
实际上是顾客按揭车款,本来贷款20000,但是我们公司得给他贴一部分1000这样,也就是说顾客少给我们1000但是我们开具的车发票包含了1000的金额,那我直接做借方费用,贷方做收入可以吗?就是上面那个分录。
您好,不合适,这样收入和增值税没有比例关系了,就不要开1000的票,没给钱那能给票
那这个是我们贴给顾客的车款,做销售费用不行吗?
您好,没有发票的呀,这个做账里了,我们年度汇缴要纳税调增的