你好! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收回出售固定资产的价款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税 最后: 借:固定资产清理 贷:营业外收入
【例题】以转让非现金资产方式取得长投 甲、乙公司为同属某集团股份有限公司控制的两家子公司。 2020年4月1日,甲公司以账面原价为1000万元、累计折旧300万元的一台设备作为对价, 自其集团公司处取得对乙公司100%的控股股权,相关手续已办理。能够对乙公司实施控制。 合并当日,乙公司所有者权益在其最终控制方合并财务报表中的账面价值为900万元。 甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同,不考虑增值税等相关税费和其他因素的 影响。 老师,这个精讲班的题目如果我不通过固定资产清理科目,直接合并在一个分录里面是可以的吗? 借:长投 900 累计折旧 300 贷:固定资产 1000 资本公积-股本溢价 200
5.10日锅炉安装完毕,该锅炉预计使用10年 6.12日盘盈一个不锈钢旧罐账面单价为9000元,该不锈钢旧罐4成新账面结存两台,实存三台 7.盘亏一台冷风机,账面原值3万元,已提折旧18,000元,账面2台,实存1台,原因待查 8.15日采用发电工程方式建造一个车间,按照合同规定预付工程价款50万元,以银行存款支付 9.18日结算工程总价款90万元,以银行存款补付工程款 10.20车间竣工交使用 11.21日设备科《设备报废申请单》申请报废一台空压机,该空压机已损坏,无修复价值,该空压机原值为4800元已提折旧2812元,预计使用年限5年,已使用三年,主管部门同意转入固定资产清理批准报废 这几笔业务题的会计分录怎么做?
为了给2014年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成大通公司于2013年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:(1)对一台加工设备进行了大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付。(2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购入了一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本为7200元,企业购买新装置时支付的价税款合计8190元。(3)为腾出一定的空间,以安装新的设备,公司将一台2012年5月份购买的设备出售。该设备原始价值为38000元,已提折旧14100元,出售所得价款20000元,税款3400元,已存入银行。(4)年末时,大通公司经过考核认定,一项固定资产由于实体发生损坏导致其可收回金额大大降低。经计算可收回金额为83000元,该项固定资产账面净值为112000元,已提减值准备6000元。得分要求:编制各项经济业务的会计分录。
1)5月29日,华星公司进行现金清查,发现现金溢余800元,无其他违纪行为。经查上述现金溢余的原因是:少支付给康达公司的款项,应退还。(2)5月30日进行固定资产清查,丢失机器一台,账面原值为36,000元,已提折旧26,400元,作营业外支出处理(3)5月30日,公司进行存货清查,乙材料账面余额6500千克,实存数量6550千克,单价每千克是12元。经查不符原因是:材料收发计量误差,经批准转销。(4)5月30日,公司发生火灾,仓库A产品1000件全部报废,单位成本为240元。经批准:A产品损失由保险公司赔偿10万元,其余作非常损失处理这四笔的会计分录怎么做?并要写出具体金额
我们是一家酒店,有两台报废的空调作为废品卖掉了1000元,两台空调固定资产已经折旧完了,两台账面显示净值220元,这个怎么做会计分录呢
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?