你好,借:管理费用-残保金 借:其他费用-滞纳金 贷:银行存款

请问,民间非营利性组织的注册资金,是其他团体的捐赠款,这个怎么做会计凭证?ABCD团体分别捐赠0.75万元,完成注册资本的缴纳
2019年税金发票我们有30万发票虚开。要缴纳5000元企业所得税和滞纳金。原来2019年会计分录是:主营业务成本30 、应付账款-兰 30.现在2022年账上还是应付账款-兰 30。现在补交这个税金的会计分录和截止这个30万怎么写具体会计分录
你好,老师,请问一下,就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费(美元),我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元,借:销售费用→佣金费 57779.63 贷:银行存款(美元)53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55,而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元,申报12月份非居民个人所得税4432.57元,之间的差额,我怎么做账呢?
老师好,就是我现在,在做一师志愿者协会(使用民间非营利组织会计制度)的账,就是我们(志愿者协会)先给一师委员会宣传部开具发票229500元,然后宣传部给我们付款229500元,这个会计分录咋写,后面,我们(志愿者协会)又把229500元付款给走疆山文化传媒有限公司,走疆山给我们(志愿者协会)开具发票229500(是委托服务费)这一笔会计分录怎么写
老师好,我想请教一下,我录的胡杨救援队的期初数据,因为它启用的是-民间非营利组织会计制度,这里面没有科目-税金及附加,但是2022年12月期末数据里面我看有税金及附加科目,还有余额在借方,这个怎么录呀
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?