你好,多集体了,你红冲如果是当年的借累计折旧,借管理费用负数等 你还在使用,不用管。如果是处置的话,做固定资产清理里面的 差异很大吗?如果不大的话,忽略就行。

老师,如果2018年固定资产的预计净残值发生了变动还有计提了减值是本期计提折旧就考虑呢还是下期才考虑比如说,2017年1月设备原价是100万预计使用5年,预计净残值为20 。直线法计提折旧,到2月末预计净残值变为10,计提了减值20,哪计提折旧是按照(90-20)➗9计提呢还是按照(90-10-20)➗9计提呢,无形资产是不是跟固定资产一样呢
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师,我固定资产有计提残值,目前改固定资产已最后一期折旧了,但是折旧额不够一起折旧的数额,怎么做会计分录咯?
我想咨询一下,我公司17年12月份买的电脑和打印机,残值率是5%,折旧年限是不是3年,如果3年折旧没有提完,后期还需不需要再继续计提折旧,如果不计提折旧,剩下的固定资产账面价值怎么处理
计提固定资产折旧是,多计提了怎么处理呢?是冲还是? 固定资产折旧期限是3年,到期了有残值,是不是到期后就处置呢?分录是..... 实际残值和计算的残值金额不一致又应该怎么处理呢?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
如果不是当年的要应该怎么处理呢? 如果在使用但是超过了计提折旧年限也不做处置? 没有使用就不做处置分录? 处置时,分录是
借累计折旧贷利润分配未分配利润。
还在正常使用的不做处理。 借固定资产清理累计折旧,贷,固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
是发现错误时,但是不在当年的,就做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润? 处置时做几笔分录哦?分阶段?不是一笔分录?
对的是的, 分三笔。都给你写了。
就是固定资产不适用了,需要处置时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②③这两笔分录的金额是从哪里呢?应该怎么填写呢
你好,第一个是处置的价格,固定资产清理时处置的不含税金额。然后固定资产清理第一个和第二个有差异的,第三个分录里面做。
第三个分录有可能是营业外收入,也有可能是营业外支出。
公司的固定资产处置,属于那种情况?是报废还是毁损呢 ? 如果是报废或者毁损处置时是不是就只有上面的①③分录呢? ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理 这个内容是不是中级里面的固定资产的处置内容?
处置出去一般都是销售。如果是报废的话,直接写报废。
这个是报废的,上面是报废的。
固定资产处置时都是销售出去,然后才有①②③分录? 那如果不是处置时销售出去,是不用了报废了呢?分录又是什么呢
①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理
(A)就是如果固定资产购进时: 借:固定资产30000 贷:银行存款30000 计提时: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 (B)不需使用,处置固定资产销售时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入/营业外支出 不再使用,报废固定资产时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出900 贷:固定资产清理900 是这样的?老师
是的对的,是这么做的