你好,多集体了,你红冲如果是当年的借累计折旧,借管理费用负数等 你还在使用,不用管。如果是处置的话,做固定资产清理里面的 差异很大吗?如果不大的话,忽略就行。
老师,如果2018年固定资产的预计净残值发生了变动还有计提了减值是本期计提折旧就考虑呢还是下期才考虑比如说,2017年1月设备原价是100万预计使用5年,预计净残值为20 。直线法计提折旧,到2月末预计净残值变为10,计提了减值20,哪计提折旧是按照(90-20)➗9计提呢还是按照(90-10-20)➗9计提呢,无形资产是不是跟固定资产一样呢
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师,我固定资产有计提残值,目前改固定资产已最后一期折旧了,但是折旧额不够一起折旧的数额,怎么做会计分录咯?
我想咨询一下,我公司17年12月份买的电脑和打印机,残值率是5%,折旧年限是不是3年,如果3年折旧没有提完,后期还需不需要再继续计提折旧,如果不计提折旧,剩下的固定资产账面价值怎么处理
计提固定资产折旧是,多计提了怎么处理呢?是冲还是? 固定资产折旧期限是3年,到期了有残值,是不是到期后就处置呢?分录是..... 实际残值和计算的残值金额不一致又应该怎么处理呢?
你好老师,我要改之前年度的企业所得税报表,怎么改不了,显示本期以后还存在申报信息不允许更正,这个怎么解决
老师老板分红的时候产个税,不一定能分到钱啊,有利润不一定有货币资金,对吗
公司与个人签订的租房合同,个人是出租方,公司可以操作代开发票吗?
老师好,劳务费是需要在个人所得税APP申报吗?是按不含税金额申报,是吧?
老师,我的营业执照过期了可以暂期还是说只能注销呢
老师,平时入的一些没有发票的费用,可以怎么备注后面汇算时才知道这笔该调增。可以直接在摘要写 调增吗
4月货款出纳付了:153176.84元,然后供应商5月有笔退货-67.2元,6月有笔退货金额-8938.96元。然后供应商红冲开出的发票金额是42066.80元(4、5、6月),请问她这个金额怎么得来的
老师我们倒卖二手教练车,我们开进来的二手车的价格是3千,我们卖出去的价格是2千,这样合理吗
公司破产后,员工工资会正常发放吗?
老师 公司做的专业分包 下游开给我们9个点的劳务票可以收吗?
如果不是当年的要应该怎么处理呢? 如果在使用但是超过了计提折旧年限也不做处置? 没有使用就不做处置分录? 处置时,分录是
借累计折旧贷利润分配未分配利润。
还在正常使用的不做处理。 借固定资产清理累计折旧,贷,固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
是发现错误时,但是不在当年的,就做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润? 处置时做几笔分录哦?分阶段?不是一笔分录?
对的是的, 分三笔。都给你写了。
就是固定资产不适用了,需要处置时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②③这两笔分录的金额是从哪里呢?应该怎么填写呢
你好,第一个是处置的价格,固定资产清理时处置的不含税金额。然后固定资产清理第一个和第二个有差异的,第三个分录里面做。
第三个分录有可能是营业外收入,也有可能是营业外支出。
公司的固定资产处置,属于那种情况?是报废还是毁损呢 ? 如果是报废或者毁损处置时是不是就只有上面的①③分录呢? ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理 这个内容是不是中级里面的固定资产的处置内容?
处置出去一般都是销售。如果是报废的话,直接写报废。
这个是报废的,上面是报废的。
固定资产处置时都是销售出去,然后才有①②③分录? 那如果不是处置时销售出去,是不用了报废了呢?分录又是什么呢
①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理
(A)就是如果固定资产购进时: 借:固定资产30000 贷:银行存款30000 计提时: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 (B)不需使用,处置固定资产销售时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入/营业外支出 不再使用,报废固定资产时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出900 贷:固定资产清理900 是这样的?老师
是的对的,是这么做的