对的是的,他两个一块做固定资产

车辆购置税计入固定资产,车辆和车辆购置税费用是7月和8月先后发生的,8月计提固定资产折旧可以同时计提车辆购置税和车辆折旧吗?还是先计提车辆折旧,车辆购置税折旧9月份才能计提?
老师,车辆购置税是作为固定资产,计入成辆成本吗?连车款一起计提折旧对吗?
请问公司购买汽车车辆购置税入固定资产那么折旧金额需要一起折旧吗
车辆购置税,已经计入固定资产科目,一起折旧的是吗
计提车辆购置税是入固定资产吗?如果是,算折旧的时候要固定资产的计税依据要包括车辆购置税吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
就是折旧原值填的是固定资产原值加上车辆购置税吗
是的对的是的对的
企业所得税季报资产加速折旧摊销优惠明细表里的固定资产无形资产一次性扣除的资产原值也要把车辆购置税加上吗
对的是的,是这么做的。
购买了固定资产就一定要填这个优惠明细表吗,不填直接申报可不可以
好,你不需要一次抵扣的,不用填写。
就是想抵扣就填,不想抵扣就不填吗
对的是的,是这个意思的。
而且这个是只能当年买来的,可以一次折旧。
如果这个季度我不想抵扣,后面有季度税额较大,还可以抵扣吗
可以的,只要当年都行。
最晚是明年做汇算清缴。
本年享受优惠的资产原值里面 是填发票的不含税金额还是填不含税金额加上车辆购置税的总计
你好,固定资产的原值包含购置税。
这个表每个季度都要填一次吗,汇算清缴的时候是不是比较麻烦
2025年还需要再填吗
你好,第一年纳税调减。 第二年每年汇算清缴的时候需要纳税调增。
2025年只有汇算清缴的时候需要填吗,平时季报需要填表吗
是的,预缴的时候不能填写。
需要纳税调增多少年,纳税调整和纳税调减是什么意思
你好,只要你这个固定资产一直在折旧,第二年开始每年都需要纳税调增。调增是增加利润,调减是减少利润。比如你的设备折旧是5年: 第一年调减以后。 从第二年开始到第5年都是调增。