齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,比如职工从公司拿了钱办事挂账其他应收款,没有发票报不了帐,那他就要拿发票来,领导签字报帐还钱平帐。
那股东借款的呢老师,分录应该咋做
也是借其他应收款
贷费用吗
借款的时候借其他应收款 贷银行存款,还款借银行存款 贷其他应收款,发票报销的话借费用 贷其他应收款
老师这个其他应收款换成其他应付款也可以对吗,那么分录咋做
其他应付款是公司向对方借钱,收到钱时借银行存款 贷其他应付款
那这个可以费用平账吗,分录咋做
不可以,费用也是支出,没法平账
那就只有其他应收款可以费用平账对吗
本来用于费用支出才能发票平账,一般都是其他应收款
但是其他应收和其他应付就用了一个科目这种情况咋办
是借方余额,实际性质是其他应收,一样处理
其他应付借方余额性质是其他应收对吗
是的,借方余额要重分类到其他应收
老师,能帮忙解释一下5和6复议机关是谁,没懂这2句话到底什么意思?能举个例子吗?谢谢老师
这句话是啥意思?老师能举个例子解释一下吗?
老师,开发票税点是什么意思?麻烦给举个例子说说,谢谢您
老师,试算平衡表是什么意思的,能通俗的讲解一下吗,最好来举个例子讲解一下吧
老师,啥是按销量结转,啥是按发票结转,能给举个例子吗,谢谢
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老师,设备到了之后,还没有安装完成,是不是不能确认为固定资产,需要等安装完之后才能入固定资产呀
老师这发票不能用对不
老师,劳务报酬和工资,劳务报酬预交工资的形式3%吗,还是20%,汇算是两个是单独计税,还是合在一起安工资交税
不是最高2个月封顶吗?是12个月吗?
董孝彬老师您好!昨天的问题还需要再问一下 谢谢!
发票比实际报销金额多怎么做账?
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那股东借款的呢老师,分录应该咋做
也是借其他应收款
贷费用吗
借款的时候借其他应收款 贷银行存款,还款借银行存款 贷其他应收款,发票报销的话借费用 贷其他应收款
老师这个其他应收款换成其他应付款也可以对吗,那么分录咋做
其他应付款是公司向对方借钱,收到钱时借银行存款 贷其他应付款
那这个可以费用平账吗,分录咋做
不可以,费用也是支出,没法平账
那就只有其他应收款可以费用平账对吗
本来用于费用支出才能发票平账,一般都是其他应收款
但是其他应收和其他应付就用了一个科目这种情况咋办
是借方余额,实际性质是其他应收,一样处理
其他应付借方余额性质是其他应收对吗
是的,借方余额要重分类到其他应收