每期收到发票时,应按照发票金额确认固定资产的价值,并计入固定资产账户。同时,根据付款情况,将应付款项计入应付账款或其他应付款项账户。如果分期付款涉及利息或管理费,这些费用也应按照实际发生情况计入相应的费用账户。 当企业收到第一批固定资产并收到相应的发票时,应将固定资产的价值(购买价%2B分期付款管理费及利息)记入固定资产账户,同时将应付的款项(购买价-首付款)记入应付账款账户,首付款记入银行存款或库存现金账户。如果分期付款涉及利息或管理费,这些费用也应按照实际发生情况记入相应的费用账户。
请教如果公司的款法人用私户收了,有哪些风险点,帮忙说全些
签的代理合同,合同约定要向甲方购买了无形资产系统使用费1万元,我们是小规模企业不知道应计入营业成本?管理费用?无形资产?
老师,想请教下,营业成本在当年有100万是白条入账,在汇算清缴的时候,这部分是否需要纳税调赠,谢谢。
一次性扣除折旧,清理固定资产,还需要调增吗
老师,前几年的纸质发票要红冲,已经数电了,怎么操作?
老师,请问一家小规模可以销售建筑材料,可以开建筑用(沙石票吗)普票3%,后期没有进项票,这家小规模是没有开采权
公司费用发票不够,想要租老板儿子的车来出费用,需要做些什么?老板的儿子怎么开发票给公司?
老师 财务管理目标中,公司价值最大化目标有没有考虑债权人的利益啊?
老师,我合伙企业非税收入通用申报是按年申报吗?选择按年所属期自动跳出去年一整年的时间,主要就是水利建设专项基金申报,不用改所属期对吗?系统提示2025年5月31日前申报。
老师,在做2024年企业所得税汇算清缴时,暂估的金额是指应付账款的暂估余额吗?我现在做2024年汇算清缴,需要调增的暂估金额咋算呢?我现在填的是截止2025年5月末应付账款暂估的余额,对吗?
分录怎么做?然后固定资产折旧怎么做?
那数量她砸开过来的呢