您好,对的,这个的话,也是要红冲的这个

个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,重新开的发票再重新做分录及计提员工工资,对吧。
嗯对,是这意思的了
老师,现在因2月份开的劳务派遣发票金额为261422.77元,扣除额:221422.77元,并且2月份已交1904.76元税。/3月份红冲此发票,并且重新开了张金额为216797.24元,扣除额为:206797.24元,应交税为:476.19元。那想问一下,这种情况都存退税了,对不。
对,相当于你这个情况,票的都存在退税
老师,因我还业务是清扫保洁业务,税率是6%,当月要交19000多增值税,申报表申报时,他这个劳务派遣的税可直接相抵的,这种情况没事的吧。
这个是没关系的,没事的
老师,还有更不懂的地方,就是劳派遣附表3,数据不知如何填写。第1列本期服务,不动产和无形资产价税合计额:-261422.77+216797.24=-44625.53元,期初余为0;本期发生额应该为:-221422.77+206797.24=-14625.53元,本期应扣除金额也是-14625.53,实际扣除金额应该也填写:-14625.53对吗
截个图我看一下吧
老师不知如何截图发给你,粘贴不了
这样的话,本期扣除,实际的扣除是-14625.53
可当把这个金额填写上去,跳也一个框说,此数必须要小于或等于第1列金额且
那你就和他相等这个应该就可以了
填写第1列的数据是可以的,但后面期末余额变成30000我要怎么理解呀
截个图我看一下余额,左下角有显示
但填写 附表一时含税销售额为:-30000感觉不对,主要自己小白不知如何理解
你截一下图,我看一下那个地方
图截了发不出来,唉
你说的余额变,我不知道你说的是哪里这个