您好,对的,这个的话,也是要红冲的这个

请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师好,一月份收到两张专票,2月份抵扣了其中一张,由于发票内容开错了,现在要退回给销售方,抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表,另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗?接下来要怎么做?跟对方财务沟通让她开具红字发票吗? 开回来的红字发票怎么做账,能直接红冲1月份的会计分录吗?
老师好!请问一月份开的工程票已确认收入成本,也已完工结算,3月份红冲了一月份开的发票,金额少了。3月份的帐是不是把一份份确认的收入成本和完工结算的分录红冲,3月份按重新开票的金额确认收入成本?
你好,老师。想请教一个劳务派遣的问题。事件如下:2月份开了一张劳务派遣发票总金额为:261422.77元;扣除额为;221422.77元,2月已交简易税费为;12448.7-10543.94=1904.76; 3月冲红2月份开的此发票,因2月份金额开多了6万,所以,3月份要冲红重开一张216797.24元。扣除额为:206797.24元,象这种我账务上要怎么处理呀。是否存在退税的问题呀
老师好,想问一下,我公司3月份开了一张劳务派遣红字发票冲回2月份已开发票。到3月份做红字发票时,要不要冲回2月份计提员工工资及其他费用呀。最后重开了一张蓝字发票,但金额没有之前大,是不是还是要重新计提员工工资呀
老师,我自己个人的车位发票丢了,要求对方重开,对方不愿意,怎么办
老师好,请问12月收到租金发票1份,金额30000元,支付方式其中1万企业网银转老板私卡,再老板私卡转对方,还有20000元直接对公支付的,发票备注栏内标明10000元租赁期限为2025年1月1日至2025年11月1日止,还有20000元租赁期限为2025年11月2日至2026年11月1日止,会计分录怎么写,求解
老师,我们是房地产开发企业,以前每年的城镇土地使用税都是一样的数,今年我们部分房子已出售,请问今年缴纳城镇土地使用税时已出售的这些房子面积应该怎么核销呀
老师:本公司有汽车销售,进了1件摩托庭不在经营范围,可以做为商品销售吗?(就这一次)若可以,有相关法律规定吗?
小规模纳税人季度销售超过30万元,如果收到进项发票,进项税能抵扣吗?
请问老师,小规模纳税人开具普票和专票税率分别是多少?
老师好,我们新开的交通银行一般账户,除了不能取现金,其他功能和基本户一样吧,可以收付款,但是我们对外开票信息都是基本户银行,现在贴现100万到交通银行,如果用交通银行付采购款,对方给我们开票还是基本户可以吗,其实现在电子发票,票面倒是也不显示的
小规模纳税人开专票1万5交多少税
劳务公司开票,对公账户不走账,有风险
请问购买厂房200万,这个月销售只有50万,我是不是把这200万的厂房要开发商分开开,这样方便下次抵扣,不用麻烦留抵退税
老师,重新开的发票再重新做分录及计提员工工资,对吧。
嗯对,是这意思的了
老师,现在因2月份开的劳务派遣发票金额为261422.77元,扣除额:221422.77元,并且2月份已交1904.76元税。/3月份红冲此发票,并且重新开了张金额为216797.24元,扣除额为:206797.24元,应交税为:476.19元。那想问一下,这种情况都存退税了,对不。
对,相当于你这个情况,票的都存在退税
老师,因我还业务是清扫保洁业务,税率是6%,当月要交19000多增值税,申报表申报时,他这个劳务派遣的税可直接相抵的,这种情况没事的吧。
这个是没关系的,没事的
老师,还有更不懂的地方,就是劳派遣附表3,数据不知如何填写。第1列本期服务,不动产和无形资产价税合计额:-261422.77+216797.24=-44625.53元,期初余为0;本期发生额应该为:-221422.77+206797.24=-14625.53元,本期应扣除金额也是-14625.53,实际扣除金额应该也填写:-14625.53对吗
截个图我看一下吧
老师不知如何截图发给你,粘贴不了
这样的话,本期扣除,实际的扣除是-14625.53
可当把这个金额填写上去,跳也一个框说,此数必须要小于或等于第1列金额且
那你就和他相等这个应该就可以了
填写第1列的数据是可以的,但后面期末余额变成30000我要怎么理解呀
截个图我看一下余额,左下角有显示
但填写 附表一时含税销售额为:-30000感觉不对,主要自己小白不知如何理解
你截一下图,我看一下那个地方
图截了发不出来,唉
你说的余额变,我不知道你说的是哪里这个