你好 领用做在建工程 借在建工程 贷工程物资

老师请问:购买一条生产线设备且需要安装,分三次付款。安装前的分录是不是这样录,借预付账款,贷银行存款,安装和安装完毕怎么录呢,老师就是预付账款-在建工程转固定资产这一环节,不太能理解
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
嘉利公司12月份发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。【要求】写出计算过程并根据上述资料编制会计分录。
嘉利公司12月份发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。【要求】写出计算过程并根据上述资料编制会计分录。
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
意思后面还是要加一笔领用的分录是吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那在建工程是不是还要结转到固定资产
是的,对的,是这么做的。
那是什么时候结转了
你好,完工之后。出了竣工验收单
为了安装设备购买的五金配件的物资,也需要结转到固定资产吗
是的,对的,是这么做的。