你好,让对方重新给开发票,负数和正数两张 负数部分进项转出 正数的再抵扣

请问一下,已经认证的进项发票,后面发现错误,开了红字发票信息表,后续应该怎么处理?我方为购买方
老师好,我们收到了进项发票已经认证了,发现发票开错了,怎么处理
我们是销售方 开错发票了 对方已经认证怎么处理呢
开得专票,税率开错了,对方已经把票认证了,怎么处理
我们是购买方,对方开错票了,我们已经抵扣了,怎么处理
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
如果还没开过来,怎么处理
可以你们或者对方开具红字信息单,然后对方凭信息单开具负数发票,再重新开具一张正数发票
冲今年的数字还是去年的数字,分录怎么做?
收到负数发票和正数发票 借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出 借:库存商品等 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款
重新开的票24年4月开过来新的正确的发票,影响去年的账务处理吗?
不影响的,都会在24年做账务处理