你好,让对方重新给开发票,负数和正数两张 负数部分进项转出 正数的再抵扣
请问一下,已经认证的进项发票,后面发现错误,开了红字发票信息表,后续应该怎么处理?我方为购买方
老师好,我们收到了进项发票已经认证了,发现发票开错了,怎么处理
我们是销售方 开错发票了 对方已经认证怎么处理呢
开得专票,税率开错了,对方已经把票认证了,怎么处理
我们是购买方,对方开错票了,我们已经抵扣了,怎么处理
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
如果还没开过来,怎么处理
可以你们或者对方开具红字信息单,然后对方凭信息单开具负数发票,再重新开具一张正数发票
冲今年的数字还是去年的数字,分录怎么做?
收到负数发票和正数发票 借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出 借:库存商品等 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款
重新开的票24年4月开过来新的正确的发票,影响去年的账务处理吗?
不影响的,都会在24年做账务处理