你好,同学 不需要计提所得税
老师,我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万,2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候,需要缴纳企业所得税 吗?前两年企业所得税都为0。第一次报税,请老师多指点
老师,请问下,我们幼儿园委托公办,税务登记后,22年12月首次申报增值税和企业所得税,截止到22年12月利润总额是-1238311.47。23年4月要申报1-3月增值税和企业所得税,23年累计利润是13万。请问我们幼儿园是不是还有22年的那个-1238311.47利润可以弥亏?
你好,上一年22年度年度利润是亏损了50万,这一年23年度利润是45万,那请问,23年需要交企业所得税吗?
请问老师,一般纳税人23年利润总额为-10万,如果24年1-3月累计利润为7万元,那24年3月未需计提企业所得税吗?
请问老师,一般纳税人23年利润总额为-10万,如果24年1-3月累计利润为7万元,那24年3月未需计提企业所得税吗?
专项附加扣除有2子女,一个子女2000还是2个子一共2000
老师,带人的装载机租赁,怎么开票
老师,2024年8月一个客户汇入一笔款,当时我问老板需要开票吗,老板说不开,所以我做的无票收入; 现在2025年6月老板说需要开这张发票 还可以开吗?怎么做账呢?
请问老师小企业会计准则收到稳岗位补贴怎么做账,收到的这个还需要给员工做啥福利吗
请问出差的餐费补助没有发票需要交个税吗?
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
本月已缴社保,但现在领导让增加一人购买社保,请问这种增员的,可以在电子税务局直接增员吗?
老师,甲公司从张村合作社购小麦50万元,张村合作社自产自销小麦只能开免税发票,那么甲公司怎么抵扣进项税额呢?
请问老师,出差的餐补没有发票,直接计入差旅费吗?还是需要计入工资交个税?
老师好,现在就是我们一个项目是专业分包,分了很多小项分出去给的别人做的,钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组,泥工班组全是分出去给外面的施工队做的,总包要求代付工资,然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去,挂靠的公司全额申报个税,人员流动性也很大,有的离职了,全部也没有拿完,可能下个月还在报这个人的工资,挂靠公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
好的,那假如23年利润有5万,应该计提多少所得税呀
应该按照5-3=2差额乘以税率计提
2万乘以多少的税率呢
小微企业的话,2乘以5% 一般企业的话,2乘以25%
目前小微企业优惠减免是2.5 %吗
现在是5%的政策的,同学