你好,同学 不需要计提所得税

老师,请问下,我们幼儿园委托公办,税务登记后,22年12月首次申报增值税和企业所得税,截止到22年12月利润总额是-1238311.47。23年4月要申报1-3月增值税和企业所得税,23年累计利润是13万。请问我们幼儿园是不是还有22年的那个-1238311.47利润可以弥亏?
你好,上一年22年度年度利润是亏损了50万,这一年23年度利润是45万,那请问,23年需要交企业所得税吗?
请问老师,一般纳税人23年利润总额为-10万,如果24年1-3月累计利润为7万元,那24年3月未需计提企业所得税吗?
请问老师,一般纳税人23年利润总额为-10万,如果24年1-3月累计利润为7万元,那24年3月未需计提企业所得税吗?
问:23年12月利润表,利润是负的,但是计提了企业所得税2万元。24年调企业所得税付了2万元。请问这样可以的吗
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
好的,那假如23年利润有5万,应该计提多少所得税呀
应该按照5-3=2差额乘以税率计提
2万乘以多少的税率呢
小微企业的话,2乘以5% 一般企业的话,2乘以25%
目前小微企业优惠减免是2.5 %吗
现在是5%的政策的,同学