你好,其实这个没有正数还是负数,只是退税的话。在贷方。

以前年度调整损益怎么看是正数还是负数?
你好我收到以前年度的企业所得税退税 没有以前年度损益调整科目 怎么做账
以前年度损益调整补企业所得税的, 借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷:银行 月末结转损益以前年度损益调整金额进入未分配利润贷方的这么处理?,还有一年是退企业所得税的也是这样怎么处理?麻烦老师说整个流程的
以前年度损益调整借方正数,和以前年度损益调整贷方负数分别表示什么
做了借:应收账款 贷:以前年度损益调整 为什么以前年度损益调整是负数
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
你好,银行存款5613,贷:应交税费-5613 借 应交税费-5613,贷以前年度损益调整 -5613,借以前年度损益调整-5613,贷利润分配5613
是不是不应该加负数
你好,这个不用负数的。
23.9月做了一笔这样的会计分录,未分配利润,与利润表上可供分配利润一样,只是期末数减期初数与净利润差个这个数。现在可需要调,这样申报可有影响
你好,这个不需要调,做了这个科目就会有这种情况发生。
你是说有这种差异也行,不调整也是可以的是吗
就是这种情况,未分配利润与可供分配利润一样,但是期末减期末差个以前年度损益的数,这个不需要调整是吗,国税局可会有什么问题
你好,期末减期末差个以前年度损益的数,这个不需要调整是吗,是的。不用调
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。