同学你好 少收回来的计入营业外支出
员工离职,社保的失业保险退不了了,现在账上其他应交款有借方余额,怎么平掉
老师,上一年的应收帐款做到其他应收款科目了,现在是应收帐款是贷方余额,其他应收款是借方余额,要怎么做才能把帐平了
其他应收款社保余额还有,是忘记了,现在怎么做凭证才可以平账
老师,我刚才问的注册时会计记错的那个凭证,冲回来其他应收账款余额怎么处理呢?现在没有余额了
老师,交社保记账凭证 借应付职工薪酬社保单位假如2千, 其他应收款社保个人部分假如1千 贷银行存款1千 那我这个其他应收款就一直挂有余额,要怎么才没有余额嘞,在资产负债表里面
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
凭证怎么做
借营业外支出 贷其他应收款