同学你好 少收回来的计入营业外支出
老师,上一年的应收帐款做到其他应收款科目了,现在是应收帐款是贷方余额,其他应收款是借方余额,要怎么做才能把帐平了
其他应收款社保余额还有,是忘记了,现在怎么做凭证才可以平账
老师,我刚才问的注册时会计记错的那个凭证,冲回来其他应收账款余额怎么处理呢?现在没有余额了
老师,交社保记账凭证 借应付职工薪酬社保单位假如2千, 其他应收款社保个人部分假如1千 贷银行存款1千 那我这个其他应收款就一直挂有余额,要怎么才没有余额嘞,在资产负债表里面
社保9月发放8月工资,社保其他应收款2012元,9月社保涨了144元,其他应收款有余额144元。现在10月社保又涨了44元!余额188,我们是次月发放工资,我是计提和发放一起做账务的,现在有余额怎么处理
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?为什么不能开专票呢,只能开普票?
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?
10月份政策变后,报个税时是不是还在自然人电子税务局报
老师:你好,请问企业为职工免费提供工作餐,那么食堂人员的工资是计入工资还是福利费?
你好,本月企业所得税季度申报表新增的事项1:已计入成本费用的职工薪酬都包括哪些,取哪个会计科目数据;实际支付给职工的应付职工薪酬如何取数
老师,有没有电商行业的账目处理,或者资料,怎么做呀,而且我办了一个个体户,但是个体户是定期定额的,我这个还需要报数据吗
工业企业,制造业,增值税负率为多少,销售收入百分之多少
请问下老师收到一笔南昌市就业创业服务中心 2670.48元 这个钱是要计入营业外收入吗
老师好,母子公司存货内部交易,母公司把成本80万的存货100万卖给子公司,子公司当年未卖出,次年全部以120万卖出,次年合并抵消分录怎么做,请从分录加减的角度帮我推倒下,我觉得应该做借存货20,贷主营成本20,请勿重复接单
稳岗补贴会计分录如何做
凭证怎么做
借营业外支出 贷其他应收款