同学你好 计入利息收入
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,麻烦帮忙解个题 二、业务分录题 1、工商银行北京市分行营业部7月20日发生下列业务,试编制会计分录。. (1) A公司提出,将一台设备申请抵押贷款,设备原价150000元。经信贷部门批准,同意发放抵押贷款80 000元,期限为一年,利率为6%。 (2)去年5月20日,发放给B公司的抵押贷款100 000元,已逾期2个月,应收利息5 000元,银行经批准进行拍实处理,抵押品原值20万元,银行实行拍卖抵押品收到货币资金120000元存入中央银行,收回贷款本息,剩余部分当作银行利息。 (3)收到开户单位C企业交来的银行承兑汇票及进账单,金额为10万元,承兑申请人为D企业,承兑银行为河北省分行营业部。经审核,北京市分行营业部为收款人入账。 (4)本年1月20日,本银行同意承兑E企业签发的票据,票据面额10万元,期限六个月,今日到期,但承兑申请人账户只有8万元,作出对汇票到期收取票款的会计处理。. (5)某进出口公司要求从其账户中汇出购买进口货物货款10000美元,当日美元实出价658.24%. .
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,请问一下我们公司是摩托车销售的公司,一般客户都是批发给乡镇的,或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额,但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进,是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大,会不会有问题??2年了,都是这样操作的,公户从来不会有客户的钱,公户就是扣税 ,付购进款,还有房租,利息。就没了
公司去年3月借了615000的贷款额度,一共是615000的贷款额度是银行给我们的 ,在对公账户银行流水中也显示了615000元贷款金额 ,然后法人自己在6月个人账户还款100000元,那银行那边显示还有515000元的贷款额度,实际上并未在对公银行账户上显示还款100000,我也没做账10万还款的分录,后来在7月份在对公账户上又支出了10万元,我也做账了。银行显示的贷款额度又变成了615000,但是我账上就是做了615000+100000=715000的借款余额了,今年2月还款金额为616461.44(本金615000+1461.44利息),银行那边贷款是已经还完了,但是我明细账上的短期借款就有10万的差额了,因为7月份账上支出的那10万元其实用的是615000的借款额度,所以我这些应该怎么进行账务处理,把短期借款弄平
客户下的合同品名是番茄,因为是供应链系统下的单,所以供应商的送货单也是番茄,可是供应商又按照自己内部品名西红柿开了发票,就是合同和送货单一样,发票按供应商品名开,实际上是一个东西,可以吗
请问老师,甲单位从养殖户购入海参,甲单位经过泡发后,再出售给各个饭店,请问甲单位从养殖户购入时,是不用缴纳印花税的对吧,那再经过加工后,出售给餐厅的时候,需要缴纳印花税么,没有签订合同,但是是给餐厅开发票的。
老师 您好 去年一个管理费用70多万 当初做账 管理费用 70万 今年这部分发票冲红 钱也退了 如何做账?帮我写一下分录
公司未做税务登记要做工商年报吗
老师好,我这边是医院的财务,我们医院跟同仁堂合作,他们向我们提供中药和代煎中药的服务,那同仁堂是开什么类型的发票给到我们医院呢?
你好老师,我公司只有一台2023年采购固定资产14000元,2024年1月-5月折旧金额5000元,2024年6月固定资产清理9000元,账面没有固定资产余额了,请问2024年汇算清缴,资产折旧摊销表格,资产原值,本年折旧摊销,资产计税基础应该怎么填
老师,我申报个税失败,申报反馈信息:姓名[***],证件号码[321028197******]的以下数据校验不通过: 是否扣除减除费用为是时,“正常工资薪金”中的“基本减除费用”应等于[5000],实际填写的是[0]
员工工伤报销医药费,没法走保险,生产部的,我记制造费用吗
老师好,香港籍的员工在大陆兼职,个人所得税税怎么交?减除还5000吗?做汇算时还要两地合在一起吗做吗
老师您好,2024年12月计提了年终奖50万,2025年1月发放了一部分,2025年5月申报全年一次性性奖金。领导让账上冲2024年12月计提的年终奖。可以吗