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老师,您好,我们公账先收到学员转的课程款,当月开了票,有些是跨月才开,先收到钱这里用预收还是应收比较合适呢?因为批量导入销项发票导入做账,只能体现应收账款,

2024-04-15 18:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-15 18:29

您好,就做应收,做一个科目方便对账

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您好,就做应收,做一个科目方便对账
2024-04-15
同学你好 这样做是可以的。在实际操作中,由于手续费发票跨月才能收到,因此在当月可以先将手续费计入预付账款,待收到发票后再将其转入财务费用
2024-06-26
成本大于收入不合理。你销售出去货物,对方没有给你钱,没有开发票,也应该确认收入 你少做了收入
2025-03-15
借银行存款 贷主营业务收入 预收账款 销项税额
2021-04-20
 你好 ;  你开的是专票还是普票 ;  开的什么税率; 因为目前有免税文件的  
2022-06-08
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