你好 一般是根据不含税的收入成本申报的

根据发票申报的印花税应该选什么税目,买卖合同还是其他?
老师好,没有签订买卖合同,印花税根据什么来申报?
老师,我想知道根据买卖合同申报印花税,计税依据是按什么来的
申报印花税,技术合同,应税凭证数量根据什么填写
一般纳税人季度申报买卖合同印花税,计税金额根据什么计算
老师,请问,我之前开了一张发票,一直收不了款,现在要怎么样处理比较好
老师 你好 我们是电动车销售公司 现在需要从供货商那里开成本发票 我们是要开上牌的那一种发票吗
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
我看到有的人说用含税销售总额+进项,这是什么
你好 合同是分开写了含税多少 不含税多少 就按照不含税金额交 如果合同就写含税价多少 税率多少 那就按照含税金额交
为什么还要加进项的金额呢成本也要申报印花税?
你好 其实也是按照合同的签订方式来的哈 合同是分开写了含税多少 不含税多少 就按照不含税金额交 如果合同就写含税价多少 税率多少 那就按照含税金额交---这个是税法规定好了的呀 印花税法
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老师,可能我表达的不清楚,假如我是销售方,未签订合同,但共计含税销售额为100W,那我在叫印花税的时候,按100W交印花税。之前我一直这么做。昨天看到群里小伙伴说按含税销售额+含税进项交印花税,所以我纳闷为什么要加进项呢?
你好,这个说法不对哈,你就按照你原先的来就可以,没问题的
好的,谢谢老师
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