您好,是的,要更正负债表和利润表的,更正这个只是所得税费用这个科目,所得税季报里不单独填这个金额的。

我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
可是提示要交税啊
您好,我们有利润当然要交税嘛,现在是申报表的利润总额和我们自已利润表对不上了还是哪个情况呀,我怕理解错您的意思了。
红字的是二季度 小规模 错的 然后不是红字的是我账上更改的财务报表
这个是提取的新的企业所得税月报 可是好像改过后还是需要交税的
您好,我们更正申报,把利润改为27.05就可以啦
我不用再交税吗
您好,要交税的呀,不是有利润么,
我之前已经交了4.83啊 那就是我还需要补交吗
您好,这个所得税跟图2一样的,那咱没有申报错呀,不用更正了
图二是我更改过的
哦哦,是的,更正申报就是交4.83减以前已交的所得税,不会让我们多交的
红字的是没更改前的
之前是55.72 现在是55.96
哦哦,那更正申报后就是补0.24,这个金额太小了,不一定要实缴的,可能是免了,到时看银行有没有扣款
因为是去年的 扣款也没事吧
您好,是的,没事的,正常的更正
可是缴款信息只有显示当月的 去年的怎么交款啊
您好,更正后不缴款就是不用缴的呀,这个差额太小了
可是我做账没改之前计提的是55.72 更改之后计提的账也需要改啊
您好,如果更正后没有实际扣款,不改账上所得税费用了,账表一致