你好,这个严格来说是不可以。

我们是中间方,先找技术人员给甲方技术指导,技术公司给我们公司开的技术服务发票,我们再给甲方开技术服务发票,对吗
老师,我们购买了一项电子签章的技术研发服务,对方提供的发票开具的是研发与技术服务—服务费可以吗,还是税收编码应该归属到信息技术服务中去
我们公司给对方提供技术服务 对方给我们提供货物都没有开始也不收对方的款。然后这个货物我卖出去可以不
老师好:公司销量技术服务费,收到技术服务费200万.合同还没签,可以明年再开发票给对方吗?这样有税务风险
老师,我们公司买的货物-流量卡,对方开的技术服务费的票,可以收吗?
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
对方应该开什么样的票呢?如果对方就只给这个票,不然就不合作,我作为财务,可以怎么处理呢?
你好,,其实你做这个记录存货也或者预付账款就可以了,对方确实是提供的技术服务。
就是收到票该做成本做成本,该入库入库,就行吗?
付款的话,用途备注货款,可以吗?
你好,可以的,可以这样子。
好的老师
你好,欢迎下次再来探讨。