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老师,好头疼。财务怎么这么不好干啊。想咨询下,我司2月就正式投产了,购买设备和组合安装设备的材料人工、生产流水线开挖的土方工程我都计入了在建工程中,现在好多发票都没有取得。2月都投产了,我想转固定资产。催了好几次老板,老板也不上心,不取发票。有的是私户付的,没有说死开不开。说需要时再开。老师我把取得的发票先转入固定资产可以吗?

2024-04-18 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 09:11

您好,把取得的发票先转入固定资产这个是可以的。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:14

如果本月4月转入了固定资产。5月开始计提折旧了。5月又取得了一笔发票,请问怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:14

您好,增加固定资产原值即可

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:21

在建工程的料工费都转固定资产。请问这个固定资产-铜杆生产线 直接做结转分录就行?还需要再去固定资产卡片录明细吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:21

您好,需要再去固定资产卡片录明细

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:29

4月在固定资产卡片录入明细了。请问5月又增加了10万。这10万不能回去修改4月份固定资产的金额吧。只能在5月重新新增10万卡片

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:31

您好,是的,只需要在5月增加即可,不需要回到4月的

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:33

固定资产卡片上4月有,5月也有?而且5月增加的金额还得6月计提折旧。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:34

如果要看固定资产-铜杆生产线的总金额还需要把好几个月的资产汇总才能看到。这样操作没问题吗老师

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:38

您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整 借:固定资产100万 贷:应付账款-暂估 80(未收到发票80万) 贷:应付账款(收到发票20万) 次月收到发票85万,暂估少了,就增加固定资产原值。 借:固定资产 5万 借:应付账款-暂估80万 贷:应付账款 85万

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:41

还是会产生当月录入的卡片金额不对,需要以后收到发票的月份继续增加卡片啊!

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:44

您好,会计准则上是这样处理的哈。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:46

如果不录入卡片会不会好。自己勒excle表下月增加了增加到表上。而且下月增加的金额当月就可以计提折旧了。

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:49

您好,不是的呢,是需要录入卡片的,之后如果要增加原值,就做一个增加原值的卡片即可。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:53

意思是如果后续哪个月份增加了。就在当月生新录入一个。好几个卡片组成全额。是这个意思不?还是说有办法在最初入账的月份增加原值?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:58

您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整;你买这个设备100万,就收到票20万,也按照100万入固定资产。懂不?

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快账用户6044 追问 2024-04-18 10:06

不清楚是多少呢?而且也知道对方开专门票还是普票

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:08

您好,没合同的吗?这个

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快账用户6044 追问 2024-04-18 10:08

没有,什么都没有,

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:14

您好,那这个只能按照发票来了的,

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您好,把取得的发票先转入固定资产这个是可以的。
2024-04-18
你好,同学。 首先可以入账。 但是有一个前提,你有取得发票,才能税前扣除。
2019-10-12
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 若被审计单位延迟至6月30日入账,​事务所将面临重大审计风险,包括但不限于: 财务报表重大错报未被纠正; 税务违规风险未充分提示; 审计程序执行不到位的合规性质疑。 建议以书面形式向被审计单位管理层提示风险,并评估是否在审计报告中增加保留意见或强调事项段。 希望我的解答对您有帮助,欢迎在评价里点亮小星星哦,您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦!
2025-03-28
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2025-03-28
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
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