您好,把取得的发票先转入固定资产这个是可以的。

请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
如果本月4月转入了固定资产。5月开始计提折旧了。5月又取得了一笔发票,请问怎么操作呢?
您好,增加固定资产原值即可
在建工程的料工费都转固定资产。请问这个固定资产-铜杆生产线 直接做结转分录就行?还需要再去固定资产卡片录明细吗?
您好,需要再去固定资产卡片录明细
4月在固定资产卡片录入明细了。请问5月又增加了10万。这10万不能回去修改4月份固定资产的金额吧。只能在5月重新新增10万卡片
您好,是的,只需要在5月增加即可,不需要回到4月的
固定资产卡片上4月有,5月也有?而且5月增加的金额还得6月计提折旧。
如果要看固定资产-铜杆生产线的总金额还需要把好几个月的资产汇总才能看到。这样操作没问题吗老师
您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整 借:固定资产100万 贷:应付账款-暂估 80(未收到发票80万) 贷:应付账款(收到发票20万) 次月收到发票85万,暂估少了,就增加固定资产原值。 借:固定资产 5万 借:应付账款-暂估80万 贷:应付账款 85万
还是会产生当月录入的卡片金额不对,需要以后收到发票的月份继续增加卡片啊!
您好,会计准则上是这样处理的哈。
如果不录入卡片会不会好。自己勒excle表下月增加了增加到表上。而且下月增加的金额当月就可以计提折旧了。
您好,不是的呢,是需要录入卡片的,之后如果要增加原值,就做一个增加原值的卡片即可。
意思是如果后续哪个月份增加了。就在当月生新录入一个。好几个卡片组成全额。是这个意思不?还是说有办法在最初入账的月份增加原值?
您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整;你买这个设备100万,就收到票20万,也按照100万入固定资产。懂不?
不清楚是多少呢?而且也知道对方开专门票还是普票
您好,没合同的吗?这个
没有,什么都没有,
您好,那这个只能按照发票来了的,