需要的,需要申报个税。
老师这个工资计提看不懂啊,我们公司工资是记主营业务成本的,但是他这个主营业务成本代表什么啊?为什么是这个数字啊
老师你好!项目代发农民工工资,我们作为建筑劳务企业给发包方建筑企业开据了发票,这个代发的工资能否合理做为我们劳务公司的成本,我们对代发部分进项了个税申报,有没有政策依据文件
公司只负责给企业招人 收人头费 开票开代发工资和服务费 请问代发工资的这部分人我们公司需要报个税嘛?账务处理怎么操作
老师我们是企业服务公司,开发票是代收代发工资,9306元的工资有工资表,作为主营业务成本,那这个工资需要申报个税吗?
老师,您好,个体户老板的工资需要申报个税吗,还有每个月给这个老板发有工资的话,能计入工资薪金做费用吗 还有一个问题,我们的主要外包业务,收到的主营业务收入主要是用来发员工工资的,那这个员工工资做管理费用还是做主营业务成本呢
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
那代发工资什么情况下不用申报个税
你好,你们代别人发放不属于你单位的成本费用的,不用。
老师那我是鑫盛源公司,开了这个差额发票和管理费发票,我怎么写分录,还有工资表93069元,怎么写分录。也就是代收代发工资业务处理方法,麻烦老师给个分录
借银行存款9306,贷主营业务收入9306÷1.05,应交税费,简易计税,9306÷1.05×5%, 借主营业务成本,看不清楚,你备注的那个是9306吗?
这两张发票是一个业务,500是管理费5%税局,9306是代发的工资,首先这样开发区可以吗,然后就是会计分录怎么做
这两张发票是一个业务,500是管理费5%税率,9306是代发的工资,首先这样开发票可以吗,然后就是会计分录怎么做
借银行存款9806 贷主营业务收入,9806÷1.05, 应交税费,简易计税,9806/1.05×5% 借主营业务成本9306÷1.05 应交税费简易计税9306÷1.05 贷,应付职工薪酬9306。
老师这个9306是代收代发的工资,才开免税的,为什么要还要计算交税呢
你好,哪里计算缴税的?
这样算不就是减一计税,贷方减去借方,按照这个来交的税款多交了吗?
那老师可以这样做分录吗,这样多简单 借银行存款9806 贷主营业务收入,9806 应交税费,简易计税23.81 借主营业务成本9306 贷,应付职工薪酬9306。
老师可以这样做分录吗,这样多简单 借银行存款9806 贷主营业务收入,9782.19 应交税费,简易计税23.81 借主营业务成本9306 贷,应付职工薪酬9306。
你第一个分录借贷不平,修改一下。