您好 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表中本年计算扣除限额的基数是营业收入金额

老师广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)中第四列的:本年计算扣除限额的基数是不是填写当年的销售收入(不含税的)?我们平时做的广告牌、名牌、展位费是不是都应该计入销售费用的广告费用里面?或者业务宣传费?
汇算清缴广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表中,三、本年计算扣除限额的基数这个数值是怎么取值
汇算清缴,A105060表格《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》第一行,本年支出金额,是不是2022年12月利润表中本年累计的广告费和业务宣传费的金额?
汇算清缴里-A105060表(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表)。表里的第四行:本年计算扣除限额的基数。请问这个是什么意思。里面的数字是自动带出来的,依据是什么呢。谢谢老师解惑
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表里面本年计算扣除限额的基数是本年收入么?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
企业所得税方面,按国税函〔2008〕875号,退货只能在2025年冲减B设备对应收入,豁免的122.5万应收款要按国家税务总局公告2011年第25号做坏账损失,留好违约协议、退货入库单才能税前扣除,要是把227.5万混在红字发票里平账,等于虚减应纳税所得额,同样要补税;为什么只能在2025年冲减?
老师,一般纳税人选2007会计准则,还是小企业准则,还是啥
老师,我们从a买货卖给b公司a没有给我们开发票 我们可以给b开发票吗?
老师一家手机专卖店,店面装修现在还欠装修公司1.5万,装修公司想拿个5000的手机,对于手机专卖店来说是不是装修公司给专卖店开具1.5万的工程款的发票,专卖店要怎么做账务处理,小企业会计准则下
幼儿园厨房纱窗费计入什么科目呢
老师好,我几年前加的会员,最近2年没用,想查看一下我快账上做的账怎么一直让登录,麻烦老师发个网址
老师,25年向法人股东分配了利润,汇算清缴除了基本信息表主要股东及分红情况里填写,还需要做什么吗?
请问老师,公司水池塑木地板费11960元计入什么科目呢?
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,所得税汇算清缴需要调增吗?
这个表的数据怎么求呢?
这个就填主表的营业收入栏次的金额就好了
老师,对了
填了收入金额就对了 是吗
我原来不知道是填收入的总金额,自己算了下是没超15%的啊,然后听您说的录了收入进去后扣除限额就出来了……跟我算的是一样的,然后本年支出没超过限额就不用调增了
本年支出没超过限额就不用调增 是的哈
感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问