你好!是的,是差额部分
老师,你好!年前做的暂估成本,现在没有取得发票,做汇算清缴,这个账,是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗??
请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年汇算清缴之前没有取得的发票 现在取得了 可以申请修改年报 做汇算调减吗
请问,22年汇算清缴,暂估没有收到发票,调增交了所得税,23年取得了一些发票,可以在23年汇算的时候调减吗
年前暂估,所得税汇算清缴前取得得发票比年前大,所得税申报表调减,请问调减的是年后-年前的差额数吗
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
长期股权投资,重大影响,非同一控制,同一控制,我都明白,可是说到合营联营就不明白是那个了
简易注销公告期不能撤销公告吗
第三题为什么要这样算?
计算静态回收期的时候不用考虑残值吗?就是说计算静态回收期的时候,不要用初始投资金额减去产值在计算吗
比如说今年三月份申请下来高新技术企业了,那从申请下来的次月就按照高新技术企业的要求做辅助账了还是怎么样?
先投投资款进去 在减资 算是实缴了嘛? 投资款也是减资后应承担的钱
具体怎么处理?
2024年怎么做分录?
2023年申报表调减了,接着怎么做帐呢?2024年申报表调增?
老师,在不
你好!比如你23年计提了多少,实际收到了多少发票?
计提180000.收到200000
你好!这个你补充计入2万就好了。具体的分录,要看是什么业务
2023年申报表调减差额,2024年调增差额?
你好!24年是调整23年的汇算清缴数据
2024年帐上冲2023年暂估,重新按发票做帐吗?
你好!是的,涉及损益类的科目计入以前年度损益调整
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
请老师回答一下
你好!是的,这样肯定就没错
那具体步骤:我这就是2023年所得税申报表调减该差额,2024年冲暂估,按发票做帐,2024年底就该笔业务汇算清缴调增差额吗?
你好!年度汇算表格,23年的时候填入20万,调减利润2万。
老师,2024年所得税申报表就该笔业务怎么做呢
你好!2024年所得税不用管。因为按权责发生制不是24年业务
24年这个凭证是计入以前年度损益调整
是调增差额吗
你好!是的。是调整差额
不是直接冲暂估?不是重新按发票做帐?是按差额计入以前年度损益调整?我们是小企业会计准则
应交税费-应交所得税用调整吗
你好!你可以全额冲暂估,然后按发票入账。这样的话,冲的时候,全额冲以前年度损益调整,你也可以按差额来。 比如你暂估8万,实际10万,你可以直接调整2万, 你也可以冲8万,然后录10万,其实结果是一样的