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年前暂估,所得税汇算清缴前取得得发票比年前大,所得税申报表调减,请问调减的是年后-年前的差额数吗

2024-04-22 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 19:55

你好!是的,是差额部分

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:05

具体怎么处理?

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:05

2024年怎么做分录?

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:07

2023年申报表调减了,接着怎么做帐呢?2024年申报表调增?

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:08

老师,在不

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:10

你好!比如你23年计提了多少,实际收到了多少发票?

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:11

计提180000.收到200000

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:12

你好!这个你补充计入2万就好了。具体的分录,要看是什么业务

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:15

2023年申报表调减差额,2024年调增差额?

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:16

你好!24年是调整23年的汇算清缴数据

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:17

2024年帐上冲2023年暂估,重新按发票做帐吗?

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:18

你好!是的,涉及损益类的科目计入以前年度损益调整

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:28

不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:28

不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:28

不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:28

请老师回答一下

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:28

你好!是的,这样肯定就没错

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:37

那具体步骤:我这就是2023年所得税申报表调减该差额,2024年冲暂估,按发票做帐,2024年底就该笔业务汇算清缴调增差额吗?

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:40

你好!年度汇算表格,23年的时候填入20万,调减利润2万。

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:41

老师,2024年所得税申报表就该笔业务怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:42

你好!2024年所得税不用管。因为按权责发生制不是24年业务

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:42

24年这个凭证是计入以前年度损益调整

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:42

是调增差额吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 20:43

你好!是的。是调整差额

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快账用户5837 追问 2024-04-22 20:50

不是直接冲暂估?不是重新按发票做帐?是按差额计入以前年度损益调整?我们是小企业会计准则

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快账用户5837 追问 2024-04-22 21:04

应交税费-应交所得税用调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 21:15

你好!你可以全额冲暂估,然后按发票入账。这样的话,冲的时候,全额冲以前年度损益调整,你也可以按差额来。 比如你暂估8万,实际10万,你可以直接调整2万, 你也可以冲8万,然后录10万,其实结果是一样的

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你好!是的,是差额部分
2024-04-22
你好,学员。2023年的纳税申报表根据实际数据来填写,2024年不做考虑该笔成本了。
2024-04-22
(1)存在暂时性差异的调整事项,不论是汇算清缴日之前还是汇算清缴日之后,一律调整递延所得税,同时调整报告年度所得税费用。(比如针对资产补提减值准备,针对预计负债的补充确认等,计提减值,无论计提多少,税法都会要求纳税调增多少,所以无论计提多少减值都会纳税调增相应金额,因此不会影响应交所得税,但是需要确认递延所得税。) (2)税法允许调整应纳税所得额(总原则),若发生在汇算清缴日之前,调整报告年度的应交所得税和所得税费用;若发生在汇算清缴日之后,不能调整报告年度的应交所得税(用递延所得税替代),同时调整报告年度所得税费用。
2021-04-28
学员您好,在汇算清缴前能取得发票,是不需要调增的哈
2024-10-16
年前你的分录是费用,还是原材料
2021-05-25
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