你好!是的,是差额部分

一般纳税人,收到普通发票,报税系统是否可以抵扣税额,在哪里申报税额
老师,你好!为何我们公司收到供应商的增值税电子专用发票,有的有盖章,有的没有盖章呢?这个有啥区别?不影响抵扣吧,是什么原因造成的呢?
请问税费核定没有工会经费,是不是就可以不申报缴纳
本公司在河北开了分公司,对方单位在本公司地方也开了分公司,分公司都是独立核算,对方公司会计做本分公司的账务,本公司会计做对方公司的账务,这样的情况是否允许
老师,早上好,我们公司是4S店,客户来我们店保养维修,我们开普票的时候,抬头都是开客户的车牌号,现在客户说为了参加什么抽奖活动,能不能开成他个人名字的发票?可以这样操作吗
有的公司主要负责人,只有董事和财务负责人,有的为什么有执行董事,经理,财务负责人,执行董事和董事有什么差别
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接!老师纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技 术咨询、技术服务。免不免税
股东实缴缴多了怎么整 可以退回给股东吗
老师,4月20号是最后的申报期,这个申报期报的是什么,我不懂
个税手续费返还要交增值税吗,一般纳税人要多少比列缴纳
具体怎么处理?
2024年怎么做分录?
2023年申报表调减了,接着怎么做帐呢?2024年申报表调增?
老师,在不
你好!比如你23年计提了多少,实际收到了多少发票?
计提180000.收到200000
你好!这个你补充计入2万就好了。具体的分录,要看是什么业务
2023年申报表调减差额,2024年调增差额?
你好!24年是调整23年的汇算清缴数据
2024年帐上冲2023年暂估,重新按发票做帐吗?
你好!是的,涉及损益类的科目计入以前年度损益调整
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
请老师回答一下
你好!是的,这样肯定就没错
那具体步骤:我这就是2023年所得税申报表调减该差额,2024年冲暂估,按发票做帐,2024年底就该笔业务汇算清缴调增差额吗?
你好!年度汇算表格,23年的时候填入20万,调减利润2万。
老师,2024年所得税申报表就该笔业务怎么做呢
你好!2024年所得税不用管。因为按权责发生制不是24年业务
24年这个凭证是计入以前年度损益调整
是调增差额吗
你好!是的。是调整差额
不是直接冲暂估?不是重新按发票做帐?是按差额计入以前年度损益调整?我们是小企业会计准则
应交税费-应交所得税用调整吗
你好!你可以全额冲暂估,然后按发票入账。这样的话,冲的时候,全额冲以前年度损益调整,你也可以按差额来。 比如你暂估8万,实际10万,你可以直接调整2万, 你也可以冲8万,然后录10万,其实结果是一样的