你好!是的,是差额部分
老师,你好!年前做的暂估成本,现在没有取得发票,做汇算清缴,这个账,是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗??
请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年汇算清缴之前没有取得的发票 现在取得了 可以申请修改年报 做汇算调减吗
请问,22年汇算清缴,暂估没有收到发票,调增交了所得税,23年取得了一些发票,可以在23年汇算的时候调减吗
年前暂估,所得税汇算清缴前取得得发票比年前大,所得税申报表调减,请问调减的是年后-年前的差额数吗
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\折旧费呢?
老师,小张已经完成A公司的实缴实收资本43万,小张退股转让给小陈,小陈未实缴出资额,A账务处理需要怎么做
老师,现在要算内部收益率,请问这个内部收益率怎么简单测算呢
老师,A已经完成实缴实收资本,A退股转让给B,B未实缴出资额,账务处理需要怎么做
无偿划拨土地要转让给企业,需县以上政府批准+受 让方补交出让金。这里受让方是学校? 还是第二次 的买方企业?
1月份工资,2月28号发,个税3月15日报1月份工资可以吗,所属月份显示2月份,实际是1月份的工资
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
购入的电子设备,会议平板一体机原值4600多元需要计入固定资产吗?对应折旧年限是多少年?
具体怎么处理?
2024年怎么做分录?
2023年申报表调减了,接着怎么做帐呢?2024年申报表调增?
老师,在不
你好!比如你23年计提了多少,实际收到了多少发票?
计提180000.收到200000
你好!这个你补充计入2万就好了。具体的分录,要看是什么业务
2023年申报表调减差额,2024年调增差额?
你好!24年是调整23年的汇算清缴数据
2024年帐上冲2023年暂估,重新按发票做帐吗?
你好!是的,涉及损益类的科目计入以前年度损益调整
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
不管什么业务,2024年都是冲暂估,再按发票重新做帐吧
请老师回答一下
你好!是的,这样肯定就没错
那具体步骤:我这就是2023年所得税申报表调减该差额,2024年冲暂估,按发票做帐,2024年底就该笔业务汇算清缴调增差额吗?
你好!年度汇算表格,23年的时候填入20万,调减利润2万。
老师,2024年所得税申报表就该笔业务怎么做呢
你好!2024年所得税不用管。因为按权责发生制不是24年业务
24年这个凭证是计入以前年度损益调整
是调增差额吗
你好!是的。是调整差额
不是直接冲暂估?不是重新按发票做帐?是按差额计入以前年度损益调整?我们是小企业会计准则
应交税费-应交所得税用调整吗
你好!你可以全额冲暂估,然后按发票入账。这样的话,冲的时候,全额冲以前年度损益调整,你也可以按差额来。 比如你暂估8万,实际10万,你可以直接调整2万, 你也可以冲8万,然后录10万,其实结果是一样的