你好,是专用发票还是普通发票?
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
老师您好,请问数电票增值税发票开多了金额,需要冲掉点,是不是开红字发票?是要先做红字发票确认信息录入么?
老师,我8月份开数电票,8月份开红字发票。那么,在录入红字信息确认单的录入之后,无需确认,直接开具成功,那么,检验是否开红字的方法,是不是,在红字发票业务那里,有红字发票记录,就算是成功了是吗?
销售方数电开具红字发票时显示该张发票存在正在进行中的红字确认单保存操作,请等待2分钟后确认结果。想要撤销之前的红字确认信息单也找不到,在红字开具里能找的地方都找了,这怎么撤销之前的红字确认单呀?(购买方未入账未勾选)
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
老师,是增值税专票
开红字信息表,再开红字发票。你描述这个流程是对的。
老师,我只操作了第一个,后面2个不需要操作了吧
你好,第1个是填写红字信息表,必须操作。 要是这个专用发票还没有勾选认证,你就点第3个开附属发票就行了。
老师,红冲就不需要开票了,对方未认证,是当月的
第1个是填写红字信息表,必须操作。 你就再点第3个开负数 发票就行了。
老师,数电发票开了第一个,提交成功,负数发票自动就开具了,不需要我们操作的
正常来说是要点第3个开负数发票的。 第1个只是信息表。
你看一下呗,你要是已经开成功就不用开了。