您好,借银行存款 借管理费用社保费负数

公司承担全部社保费用应该如何做账
你好,我公司收到冲正社保退费,是1_8月份社保费率发生变更的退费,请问我应该如何做分录
社保退费,如何做分录
老师,收到社保退费,如何做账?
请问社保退费,退的到公账,如何做账
老师,我想问一下,我是国企,我有个全资子公司长投是100万,我把这个股权转让给一个民企了,80万转的,然后呢又把这80万全额上缴给国资局了,也就是我的出资方,这个账务处理怎么做
请教一下,四月份个体户的开票资料做错了,把公司名称少写了一个市 全称武汉市长江新区绿色禾欣农产品经营部(个体工商户) 把武汉市的市漏掉了。 请问发票需要冲红重开吗?
老师,出纳用自己的钱给公司员工发工资,他说不能入账,入账他的现金就成负数的了。所以工资单没给我,也没做账。这样的话,每个月个税是按零申报吗?
老师,麻烦问下,我们是小规模公司,之前累计开票400多万,再开一个发票就超过500万,那我再开的发票开1%的税点,下个月怎么申报增值税,谢谢
你好老师,集团公司内部财务人员晋升财务科长,围绕着企业财务管理制度出题,关于晋升财务科长面试题,哪些题目是最最重要的。谢谢。
老师,你好,请我公司电表是总的,每个帮另外企业一起交电费,供电局开票11万给我们公司,我们开票3万给其他公司,请问我这11发票怎么分摊入帐,谢谢
老师,未分配利润,除了分红和利润做亏,还有其他方法减少吗
农产品的普票可以抵扣吗?
企业所得税汇算应怎么做分录
麻烦老师给我个单子请假条的模板
老师 我想了解 为什么给退费
这个就得看当地的情况,比如说之前多收了才会退税
我们做社保 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 支付 借应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款 如果收到退款 冲管理费用 应付职工薪酬也要冲下吗? 借:银行存款 应付职工薪酬 红字 贷:管理费用 红字 贷:管理费用 红字 应付职工薪酬 红字 这样做吗
也可以这么做,如果计提了可以这么做