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单位为保洁公司,主要是人工成本,4月底发3月的工资,工资由各项目提交,办公室审核,工资在3月份的计提金额应该怎么确认,还是说到4月确认工资金额以后在计提啊, 收入也是4月与甲方确认3月的,有些项目甚至会到5月才会确认,确认金额后才开票,3月的未确认金额的收入应该怎么挂账呢

2024-04-28 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-28 07:51

你好,你们3月份的工资几月份能算出来

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齐红老师 解答 2024-04-28 07:52

3月份借劳务成本 贷应付职工薪酬工资, 4月份确认收入再结转到主营业务成本

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根据期初资料和资料(1),12月1日,收到暂估入账的存货时,会计处理应为:借:库存商品——W商品800(红字)贷:应付账款——暂估应付账款800(红字)。因此,答案是A。 根据资料(2),销售W商品的会计处理应为:借记“应收账款”791万元,贷记“主营业务收入”680万元,借记“主营业务成本”620万。因此,答案为B、C。 根据资料(3),甲公司发放职工福利的会计处理应为:借记“应付职工薪酬”20万元,贷记“主营业务收入”20万元,同时结转成本,借记“主营业务成本”16万元。因此,答案为B、C。 根据资料(4),甲公司销售原材料会计处理应为:确认其他业务收入40万元,结转其他业务成本30万元。因此,答案为C、D。 根据资料(1)至(4),甲公司2019年12月的营业利润增加的金额为:680-620%2B40-30=71.4万元。因此,答案为B。
2023-10-31
你好,同学。 这是按完工进度确认,就是实际发生的成本/预计总成本,作为完工进度,来结转成本和收入处理的。
2020-08-11
你好请把题目完整发一下
2022-03-18
你好! 题干呢?
2020-04-20
你好,也可以按照收入的80%或者是90来结转成本的,可以没有合同毛利润,直接借主营业务成本,贷工程施工。
2023-07-15
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