你好 工资以后不在抵扣的可以 不影响

老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
请问老师,比如:账面存货100万,企业在2022年计提存货跌价准备20万元,期末存货账面价值80万。2022年企业所得税汇算清缴调整20万,因税务不认可。然后2023年这批存货出售了,结转成本的时候:借 主营业务业务成本 80万 贷 库存商品100万 贷 存货跌价准备-20万。这样做分录对吧。23年出售后,再把20万条增。这不是给某些年底调整企业所得税提供空子了么。假如企业效益不好,亏损那就多提一些存货跌价准备,反正条增后亏损,等到效益好的时候,再冲回,企业所得税汇算清缴就调减了。 这样给企业一个调整的空间了呀?
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本针对这个800万应该要怎么操作
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本针对这个800万应该要怎么操作
老师,我们制造业,生产绝缘管子,但是现在生产经理给不了每种管子的标准的原材料用量,是内帐,那我成本这块咋核算,能不能直接把原材料计入生产成本,然后直接把生产成本转入主营业务成本,,我这边只能盘库,知道一个月的用料
老师,我公司2023年 12月购入的二手车,现在需要卖了需要给买车的个人开发票,开票的话我要怎么选开票类型,才能享受增值税选择减按1%?
老师您好,请问老师用友T+专业版,做账到了一定时间就失效了需要重新登录,之前做的凭证就白做了,这个可以取消设置吗?
去年出口货物暂时没有进项发票 进来,那以后也不确定 ,现在这一单应该怎么处理?
请问统计报表E203财务状况表,行次301,营业收入按不含税填写,那行次307营业成本按含税还是不含税填?
老师,老板付了2025年4月-2026年4月房租1640元给房东,像1000元以内付给个人的可以不开票,她这个情况算不算1000元以内的?每个月算起来才137元
土地所有权是村里的,厂房我们买下来,没有证的,把厂房翻新了,我们每年交土地年租金给镇上,我们还需要额外在交什么税吗
研发费用不想加计扣除,但是汇算清缴的时候又是必填的,应该如何操作
没有缴纳只是计提了,次年汇算清缴没有那么多
老师从别个公司购入的采矿权需要缴纳印花税吗?还有自然资源局竞拍的采矿权
老师不在抵扣是什么意思啊
就是不能抵扣的意思
80万调整金额大吗?去年同样收入亏150万,今天调整以后亏了30多万这样有风险吗
你好,你调增一般是没有问题的,税务局不会问你这笔业务什么原因调增。
老师!21年22年23年一共亏了200万这样,那24年还是亏的话这样会有风险吗?
你好,连续三年亏损有风险的
你两年亏损吗?还可以,3年的话,第3年就有风险。
老师!账上亏损我到汇算调整有点利润这样会有风险吗?
你好 可以的 不影响的
这的话有点利润但是又弥补亏损了还是不用缴纳所得税这样有风险吗?
不好说 毕竟没有税负
老师我现在怎么做能才能避免风险呢请老师指点!
调增之后能交税,这个你们能交吗? 主要是看你老板 大部分就是不想交 实际你们有隐瞒收入的吗?
一下调整200万的话,这样的话可以吗?如果第一次缴税差不多要交多少税啊?
可以的,调增200万之后盈利是多少?小型微利企业是5%的税率,利润300万。
要看税负吗?
一般所得税不用看税负的 多少的交点就行卡的不是很严格的
噢!老师那一般第三年有利润这样算的对吗?我们是2021年11月开始的到今年24年11月这样有利润就可以了对吗?也就是说到25年汇算清缴调整有利润就缴所得税就可以了对吗?
第三年 也就是24年开始有利润就可以