你好 工资以后不在抵扣的可以 不影响
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
请问老师,比如:账面存货100万,企业在2022年计提存货跌价准备20万元,期末存货账面价值80万。2022年企业所得税汇算清缴调整20万,因税务不认可。然后2023年这批存货出售了,结转成本的时候:借 主营业务业务成本 80万 贷 库存商品100万 贷 存货跌价准备-20万。这样做分录对吧。23年出售后,再把20万条增。这不是给某些年底调整企业所得税提供空子了么。假如企业效益不好,亏损那就多提一些存货跌价准备,反正条增后亏损,等到效益好的时候,再冲回,企业所得税汇算清缴就调减了。 这样给企业一个调整的空间了呀?
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本针对这个800万应该要怎么操作
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本针对这个800万应该要怎么操作
这个题目中并没有直接给出单位储存变动成本,需要自己计算吗?我看答案直接用单价100*10%=10 难道正确的计算方式就是用单价×利息嘛
注册资本金实缴纳后,怎么在工商公布?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
老师不在抵扣是什么意思啊
就是不能抵扣的意思
80万调整金额大吗?去年同样收入亏150万,今天调整以后亏了30多万这样有风险吗
你好,你调增一般是没有问题的,税务局不会问你这笔业务什么原因调增。
老师!21年22年23年一共亏了200万这样,那24年还是亏的话这样会有风险吗?
你好,连续三年亏损有风险的
你两年亏损吗?还可以,3年的话,第3年就有风险。
老师!账上亏损我到汇算调整有点利润这样会有风险吗?
你好 可以的 不影响的
这的话有点利润但是又弥补亏损了还是不用缴纳所得税这样有风险吗?
不好说 毕竟没有税负
老师我现在怎么做能才能避免风险呢请老师指点!
调增之后能交税,这个你们能交吗? 主要是看你老板 大部分就是不想交 实际你们有隐瞒收入的吗?
一下调整200万的话,这样的话可以吗?如果第一次缴税差不多要交多少税啊?
可以的,调增200万之后盈利是多少?小型微利企业是5%的税率,利润300万。
要看税负吗?
一般所得税不用看税负的 多少的交点就行卡的不是很严格的
噢!老师那一般第三年有利润这样算的对吗?我们是2021年11月开始的到今年24年11月这样有利润就可以了对吗?也就是说到25年汇算清缴调整有利润就缴所得税就可以了对吗?
第三年 也就是24年开始有利润就可以